你好,同學,你可以把兩期的都截圖一下嗎,根據(jù)你的描述,不太正常啊。
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬也是4月份做嗎
老師,我在5學月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧?還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
老師,4月份申請了留底退稅并且4月份收到了錢50000元,5月份報4月的稅時,已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在6月份要報5月份的稅,但是主表上13行上期留底稅額依然有50000,這樣對嗎?
老師您好!我4月份紅沖了一張6%的發(fā)票,稅額是49.81元,我在做5月份做賬才發(fā)現(xiàn),我的增值稅申報表的留底稅是20586.49元我財務軟件上留底稅是20636.3元。剛好差了49.81元。我在4月份做了紅沖的憑證,
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
老師,這個圖片我發(fā)不出去
老師,你可以看到圖片嗎?
可以看到,真的如你的圖片描述,你要問一下電子稅務局客服。不正確啊
就是感覺有問題,不知道哪里?
這個是3月份的
你問下電子稅務局客服吧,他們周六不休息
電子稅務局客服在哪里找聯(lián)系方式呢?
如果4月份,附表都做了進項稅額轉(zhuǎn)出,主表也轉(zhuǎn)出了,5月份的所屬期申報,不應有期初留抵稅額的、
你們是哪個省的,在電子稅務局第一頁界面上 、
對呀,我也是這樣想的,附表二和主表都轉(zhuǎn)出了
云南省的
你登錄上去的第一個界面
截個圖發(fā)過來,第一頁
老師,正常的我5月份銷項減進項后要交1890元的稅對嗎?
我們這兒就是撥打下邊的運維電話
24小時都有人值班,航天金穗的
是的,正常你們是應該交1890.39
4月末的進項稅也退了是吧。
以后少認證一些,別退稅了,很麻煩
4月5月的都退了
嗯嗯,我明白了
那可能是系統(tǒng)問題,明天白天試試
或者退出,再登錄試試
我明天問問客服吧,謝謝老師
好的,明天把情況給他們說一下,他們會處理的。