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生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買了5千萬的材料跟設(shè)備。生產(chǎn)廠值有2億,其中一億用于出口外銷,另外一億用于國(guó)內(nèi)銷售,請(qǐng)問國(guó)內(nèi)銷售需要繳納多少增值稅?國(guó)外銷售需要繳納多少增值稅?銷售稅率按13%進(jìn)行。

2022-06-17 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 19:44

您好!一個(gè)億的出口是免稅的,不交增值稅,國(guó)內(nèi)銷售按照13%稅率確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是5千萬×13%,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是應(yīng)交增值稅了

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快賬用戶6765 追問 2022-06-17 19:46

那國(guó)外銷售的那一億,就不存在向外貿(mào)企業(yè)一樣,可以申請(qǐng)出口退稅了吧老師?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 19:48

您好!你們是生產(chǎn)企業(yè),可以申請(qǐng)免抵退的,不過你這里的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),所以不存在退稅了,只是免抵了

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您好!一個(gè)億的出口是免稅的,不交增值稅,國(guó)內(nèi)銷售按照13%稅率確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是5千萬×13%,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是應(yīng)交增值稅了
2022-06-17
你好 內(nèi)銷繳納增值稅1000×13%-25 外銷,0稅率,1000×13%=130<25 退稅25
2022-06-17
本月本企業(yè)需繳納多少增值稅=10000*0.13-1404.31*50%
2022-06-24
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額=10000*13%-1404.31=-104.31 2.當(dāng)期免抵退稅額=10000*13%=1300 期末留抵稅104.31<當(dāng)期免抵退稅額 3.當(dāng)期應(yīng)退稅=104.31 4.當(dāng)期免抵稅=1300-104.31=1195.69 應(yīng)交附加稅費(fèi)=1195.69*(7%%2B3%%2B2%)
2022-06-24
同學(xué)你好 有進(jìn)口繳款通知書嗎
2021-10-15
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