您好!一個(gè)億的出口是免稅的,不交增值稅,國(guó)內(nèi)銷售按照13%稅率確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是5千萬×13%,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是應(yīng)交增值稅了
老師,請(qǐng)問購(gòu)買境外的通信流量,在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次銷售。公司需要繳納哪些稅?增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅嗎,分別稅率是多少呢?謝謝
2.B高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人。10月份有如下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,支付給國(guó)外賣方貨價(jià)120萬元、相關(guān)稅金10萬元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率20%%。2)進(jìn)口設(shè)備一套作為生產(chǎn)設(shè)備,支付給國(guó)外賣方貨價(jià)35萬元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率10%。3)企業(yè)將進(jìn)口散裝高檔化妝品的80%%領(lǐng)用,共生產(chǎn)高檔化妝品8000件。(4)將生產(chǎn)的高檔化妝品銷售了6000件,取得不含稅銷售額300萬元。(5)將生產(chǎn)的高檔化妝品零售了1000件,取得含稅銷售額93.6萬元。要求:(1)計(jì)算B企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算B企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。
1、某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)1月從國(guó)外進(jìn)口一批香水精,支付給國(guó)外的貨價(jià)98萬元、國(guó)外稅金8.9萬元、自己的采購(gòu)代理人傭金1萬元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)15萬元(取得海關(guān)填發(fā)的增值稅專用繳款書);(2)進(jìn)口生產(chǎn)化妝品的機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)13萬元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬元(取得海關(guān)填發(fā)的海關(guān)繳款書)。香水精和機(jī)器設(shè)備均驗(yàn)收入庫(kù)。(3)本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口香水精的80%生產(chǎn)加工為香水6800件,對(duì)外銷售6000件,取得含稅銷售額260萬元;(4)向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額49萬元。已知:化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%,以上化妝品均為高檔化妝品;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%根據(jù)上述資料,回答下列問題。<1>、計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。<2>、計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買了5千萬的材料跟設(shè)備。生產(chǎn)廠值有2億,其中一億用于出口外銷,另外一億用于國(guó)內(nèi)銷售,請(qǐng)問國(guó)內(nèi)銷售需要繳納多少增值稅?國(guó)外銷售需要繳納多少增值稅?銷售稅率按13%進(jìn)行。
郭老師,生產(chǎn)企業(yè),向國(guó)內(nèi)銷售1億元,又同時(shí)向國(guó)外銷售1億元,成本是10802.40萬元,可抵扣稅額是1404.31萬元,上期無留抵退稅,請(qǐng)問本月本企業(yè)需繳納多少增值稅? 計(jì)算增值稅方式是不是:10000*13%-1404.31=-104.31萬元?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那國(guó)外銷售的那一億,就不存在向外貿(mào)企業(yè)一樣,可以申請(qǐng)出口退稅了吧老師?
您好!你們是生產(chǎn)企業(yè),可以申請(qǐng)免抵退的,不過你這里的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),所以不存在退稅了,只是免抵了