你好,345這三個(gè)月的銷售額占總收入的50%以上嗎?如果是的話,填寫這幾個(gè)月的。
老師你好!我們是一般納稅人!今天申報(bào)增值稅的時(shí)候!忘記計(jì)提加計(jì)抵減額的填報(bào)了!下個(gè)月補(bǔ)可以嗎?
老師:我公司是去年7月份成立的。符合加計(jì)遞減的政策,今年2月我已在電子稅務(wù)局作了申明,那我現(xiàn)在報(bào)一份月稅的時(shí)候加計(jì)遞減可以把去年的7-12月的寫在附表四(期初余額)那里嗎
增值稅加計(jì)抵減政策,公司是2108年成立,在2109年就滿足條件,但是在2021年8月份才開始申請(qǐng)政策優(yōu)惠,那9月份申報(bào)的時(shí)候是否可以把2021年1-8月的進(jìn)項(xiàng)全部的加計(jì)抵減一并計(jì)提呢
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計(jì)抵減10%的政策,12月份使用加計(jì)抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計(jì)提嗎,1月繳納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝!
老師,您好,我們是今年3月份變成的一般納稅人,我在申請(qǐng)?jiān)鲋刀惣佑?jì)抵減政策的時(shí)候計(jì)算期寫什么時(shí)候的
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
我填今年1-4月的銷售額可以嗎
不可以的,一到二月份你還是小規(guī)模的吧
是小規(guī)模,我怎么看的說小規(guī)模也是包含在里面的
小規(guī)模的不應(yīng)該包含在里面的。
那如果我5月份的銷售額是0,3-5銷售額占比符合,是不是也可以申請(qǐng)
你好,可以的,符合要求的可以。l