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小規(guī)模的勞務(wù)派遣差額征收 要是開的普票的話 是不用換算抵減銷項(xiàng)的 那他們是按照票面直接下收入 銷項(xiàng)部分也正常做 成本抵減部分也正常做 最后月底一筆把差額的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 嗎

2022-06-17 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 16:50

同學(xué)你好 這個(gè)可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶5915 追問 2022-06-17 16:55

我想問的是 是直接按照票面正常做收入 稅額部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 還是給一般納稅人一樣的步驟 把差額部分換算抵減掉一部分銷項(xiàng)以后 差額部分再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-06-17 17:02

同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶5915 追問 2022-06-17 17:04

小規(guī)模的有嗎 小規(guī)模既然交不到稅 那就不用確認(rèn)可抵減的了是吧 一般納稅人抵減是因?yàn)榭梢缘挚垆N項(xiàng) 小規(guī)模免稅就不用是吧

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齊紅老師 解答 2022-06-17 17:11

同學(xué)你好 這個(gè)免稅就不用做

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快賬用戶5915 追問 2022-06-17 17:13

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-17 17:14

同學(xué)你好 滿意請給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 這個(gè)可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-06-17
您好,其實(shí)也不用的這是個(gè)稅差,減少你們的營業(yè)外收入也可以結(jié)果是一樣的。
2021-08-25
同學(xué)您好, 是的,是這樣做的,開免稅發(fā)票就直接按發(fā)票金額確認(rèn)收入,
2020-10-11
同學(xué)你好 1.對的都可以選一般技術(shù)的 2.是的,可以抵扣 3.對的 4.需要他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票的 5.可以抵的哦
2021-03-08
同學(xué),你好,四舍五入引起的幾分的確是通過營業(yè)外收支做一下,上面做的對的
2021-08-20
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