你好請把題目完整發(fā)一下
1.甲公司是由A.B.C.D.E5個發(fā)起人共同發(fā)起,依法設立的股份有限公司,經核定的股本總額為5000萬元,劃分為5000萬股,每股面值為1元.公司章程中規(guī)定的各發(fā)起人的出資比例.出資方式:A占50%,全部以非貨幣資金出資,折合股份2500萬股,其中包括固定資產(房屋)和土地使用權,固定資產賬面原價1800萬元,經評估確認的價值為1700萬元;經評估確認的土地使用權的價值為800萬元,上述財產已依法轉入甲公司;BCDE各占12.5%,全部以貨幣資金出資,有關出資全部到位,存入銀行. 2.甲公司20×9年有下列業(yè)務: 1、5.3日以每股5元的價格增發(fā)面值1元的股票6000萬股,扣除按0.5%計算的相關稅費后款項已存銀行 2、6.10日將原自用房屋轉作經營性出租,以公允價值計量,該房產20×6年12月取得,原值3000萬,按20年提折舊,假定凈殘值為0,轉換日公允價值為2900萬,20×9.12.31公允價值2950萬 3、7.20日購買某公司債券確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產,初始成本300萬,20×9.12.31公允價值400萬。 要求:作出上述業(yè)務的會計分錄。
長江公司為增值稅般納稅人增值稅稅率為13%。商品銷售價格中不含增值稅,在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。要求:根據(jù)a公司發(fā)生的經濟業(yè)務編制會計分錄。21年1月份長江公司發(fā)生如下業(yè)務: (1)12日,向b公司銷售N商品2000件,N商品銷售單價200元,單位成本60元,a公司開具了增值稅專用發(fā)票,跟據(jù)以往經驗a公司預計銷售會有10%可能被退回,且估計發(fā)生變化,也不會導致已確認的收入重大轉回。 當日已發(fā)出商品,款項收存銀行。 (2) 20日,與黃河公司簽訂一件特制商品的合同。當日,收到b公司預付的款項450萬元存入銀行。商品制造工作尚未開始。 (3)24日,購入農產品一批,農產品收購發(fā)票上注明的買價為90000元,規(guī)定的扣除率為10%,貨物尚未到達。價款已用銀行存款支付。 (4)28日,同一批原材料對外長期股權投資,該批材料實際成本為500000元,雙方協(xié)議價(不含稅)價值為300000元(與公允價一致),向對方開具增值稅專用發(fā)票,價款300000,稅款3900元。
陽光公司將2012年3月購置的宏發(fā)大廈地下倉庫108號(舊房不能取得評估價格,但有原始購買發(fā)票)出售給漢東市盛達貿易有限公司,雙方簽訂了房屋轉讓合同,含稅售價為1000000元,合同中的價稅分別列示,開具增值稅專用發(fā)票。處置凈收益為634225.09元(記人“營業(yè)外收入”科目)。增值稅應該怎么計算
?(15分)好運來百貨公司為增值稅一般糾稅人,2021年11月發(fā)生以下業(yè)務:1銷售大面筋辣條一批給A企業(yè),取得不含稅銷售收入200萬元,同時收取包裝費5.65萬:2)將閑置臨街房屋3大間出租給B企業(yè),取得出科收入50萬元,開具增值稅專用發(fā)票。3)銷售榛果味咖啡一批給C集因,咖啡原價10萬元,因與(集團有長期合作,關系融治,優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一米增值稅專用發(fā)票的金額欄子以注明。4)外購網(wǎng)紅堅果零食大禮包一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款95萬元:支付運輸費用1增值稅專用發(fā)票。當月將購買的網(wǎng)紅堅果零食大禮包的50%用于發(fā)放給職工辿雙十一購物節(jié)1)計算業(yè)務(1)的銷項稅額。(3分)2)計算業(yè)務(2)的銷項稅額。(3分)3)計算業(yè)務(3)的銷項稅額。(3分)4)計算業(yè)務(4)可以抵扣的進項稅額。(4分)5)計算好運來百貨公司11月的應納增值稅額。(2分)
B-4:12月30日,陽光公司將2012年3月購置的宏發(fā)大廈地下倉庫108號(舊房不能取得評估價格,但有原始購買發(fā)票)出售給漢東市盛達貿易有限公司,雙方簽訂了房屋轉讓合同,含稅售價為1000000元,合同中的價稅分別列示,開具增值稅專用發(fā)票。處置凈收益為634225.09元(記人“營業(yè)外收入”科目)。購買時發(fā)票金額550000,契稅16500房產原值扣除比例30%
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
求土地增值稅
房屋出售的時間是什么時候