你好,可以填寫,你可以試一下的,不影響。
增值稅納稅申報(bào)表附近列資料(小規(guī)模納稅人)第二欄“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”要填寫數(shù)據(jù)嗎?現(xiàn)在是1個(gè)點(diǎn)的增值稅,需要填上去嗎
老師,報(bào)稅,增值稅及附加稅,附表一申請表,數(shù)怎么填,填哪列,小規(guī)模,填百分之3征收率那欄嘛?普票專票合計(jì)數(shù)嘛?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表3的3%征收率能填得了嗎?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢
老師,我公司是物業(yè)公司,填寫增值稅申報(bào)附表三,3%征收率第1列是不是和第6列相等呢?
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個(gè)體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個(gè)考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費(fèi)用怎么記賬,分別有哪些情況,費(fèi)用的資本化和費(fèi)用化怎么區(qū)分