你好一般工資計(jì)算是工資標(biāo)準(zhǔn)*出勤天/工作日數(shù)進(jìn)行計(jì)算加減津貼和各類(lèi)扣款
老師,請(qǐng)問(wèn)5月份1到4號(hào)放假,員工5號(hào)入職,7號(hào)周六正常上班,結(jié)算工資時(shí),7號(hào)是按正常上班還是加班工資核算。
老師你好,職工在10月8號(hào)離職了,10月1號(hào)-7號(hào)是放假,正好也沒(méi)上班,那7天的工資怎么計(jì)算給他?
十月一從1號(hào)到7號(hào)放假7天,8號(hào)9號(hào)正常上班,假設(shè)一個(gè)與工資3000元,10月份請(qǐng)假2天,請(qǐng)問(wèn)10月份工資應(yīng)該發(fā)多少?
老師,我們公司1月份元旦按照國(guó)家正常放假,春節(jié)從16號(hào)放假到30號(hào),31號(hào)上班,正常來(lái)說(shuō),常日班的人工資沒(méi)有變動(dòng),為了算倒班工人工資。我得算1月的應(yīng)出勤天數(shù)。
老師 我們10月份因?yàn)橐咔闆](méi)有正常上班 本來(lái)應(yīng)該是1-4上課,5-11休息,其他時(shí)間周一周二休息,周三到周日上班,可是因?yàn)橐咔?我們1號(hào)上班,20-31號(hào)上班,但是20-31號(hào)的周一周二也休息了,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)按天數(shù)算工資,應(yīng)該咋算呀,基本工資3000
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
因?yàn)橹芰a(bǔ)班,但是這個(gè)員工她是沒(méi)有享受這個(gè)假期的,補(bǔ)班需要特殊核算嗎?
就是一般的計(jì)算方法,具體企業(yè)的管理規(guī)定為準(zhǔn)。
好的,謝謝
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