你好,對的是的損益類的科目,你沒有填寫本年累計發(fā)生額。
我建賬日期是四月份,然后我輸入五月份的憑證,然后我打開那個金蝶軟件里面資產(chǎn)負(fù)責(zé)表看一下,那個資產(chǎn)負(fù)債表沒有起初數(shù),期末數(shù)是有因為期末數(shù)是五月份做的賬,所以必然都有,但是沒有起初數(shù)呢,那個起初數(shù)是什么原因沒有呢?
三四五六月份的一起歸集錄入做籌建期建賬數(shù)據(jù)可以嗎?還是一定要分開三四五月做期初數(shù)?那六月份的費(fèi)用還能做開辦費(fèi)用嗎?
請問 我六月份做五月份的賬的時候,錄五月份的期初數(shù),五月份的期初就是四月份的期末數(shù)嘛,我根據(jù)1月-4月的期末數(shù)來錄我的期初數(shù),對不對,但是我五月份的利潤表沒有數(shù)據(jù)
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來,那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對不上啊
科目初始化數(shù)據(jù)已完成 從五月份開始,做五月份的賬,查看科目余額表的時候,為啥期初余額沒有數(shù)據(jù)
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
那會不會影響我后期做賬呢?
你好,你的利潤表,每次申報給稅務(wù)局的時候都需要手動填寫,因為你的本年利潤喝你帳上的不一致。