你好,你是從三月份開始經(jīng)營的嗎?如果是的話,你的期初都是零 然后按照籌建期開辦費的賬務(wù)處理來做就可以的。
三四五六月份的一起歸集錄入做籌建期建賬數(shù)據(jù)可以嗎?還是一定要分開三四五月做期初數(shù)?那六月份的費用還能做開辦費用嗎?
老師,我二月份應(yīng)計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應(yīng)計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,您好!是這樣子的,三四五月份的房租水電沒有計提也沒有支付,主要倉庫那邊還沒給租金方案,然后可不可以六月份支付的時候做成一筆費用呀,因為四月份因為這筆賬務(wù)未處理就還沒結(jié)賬
換了新的財務(wù)軟件,五月中旬只開通軟件里面業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)這一塊然后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就只顯示五月下旬的收入費用成本,然后財務(wù)那邊是六月份才開通的,這點來不及把財務(wù)這邊做完。只能把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)這邊先結(jié)賬,那我六月份再開賬套的話,哪些期初科目是必須要錄入的呀
老師,請問一下,我們老板不是要入一個規(guī)上企業(yè),但是要求企業(yè)必須是制造企業(yè),但是我們公司目前都是貿(mào)易,然后統(tǒng)計局的人就給領(lǐng)導(dǎo)想了辦法,叫了外邊做做的說來給我們補一部分制造業(yè)的賬在我原始的賬和憑證里,等統(tǒng)計局檢查后再把新增的賬拿出來,把稅務(wù)系統(tǒng)里的行業(yè)改為制造業(yè),我給老板說了這樣會有風(fēng)險會有風(fēng)險,但是明天改賬的還是要過來,我想給老板發(fā)一個信息說說這個事情的具體風(fēng)險,我應(yīng)該怎么說呀,因為我只是口頭給他說了,我怕后邊有事情的話,我沒有證據(jù),
老師個稅申報的工資是加上保險的數(shù)嗎
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
老師勞動仲裁一般是幾天授理。
董孝彬老師問你個問題
海外注資增加資本,這筆資本金后續(xù)是否可用于支付貨款?謝謝!
老師,咱們公司買的車輛保險費里有保險公司代交的車船稅,咱們季度填報企業(yè)所得稅時要填報嗎?
郭老師,我們工程服務(wù)的,簡易計稅開發(fā)票,我收到的物流專票,工具的專票,是一般計稅工程用的,但一計稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認證,我做當(dāng)月簡易計稅的賬,這些進項的成本費用要怎么做,要做在簡易計稅那個月嗎,
老師,增值稅申報,普票加無票超過30萬,是寫在第幾行?
企業(yè)清算,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)讓給股東償還怎么做分錄
你們單位主營是什么的?
制造業(yè)企業(yè),主要生產(chǎn)集裝箱定制
滿單位開始生產(chǎn)了嗎?六月份如果沒有開始生產(chǎn)的話,還是繼續(xù)做開辦費。
對,三月開始籌備工作,到五月都是零申報稅,六月也沒發(fā)生業(yè)務(wù),所以拖到六月才開始建賬
那你可以一次都做到六月份里面的。