您好!就是在稅務(wù)局系統(tǒng)打印的完稅證明,應(yīng)交和退的都會(huì)體現(xiàn)的哦
軟件行業(yè)即征即退的完稅證明是只體現(xiàn)實(shí)際繳納的增值稅還是交的增稅和退的增值稅都體現(xiàn)的,有相關(guān)行業(yè)的老師拉個(gè)證名給我看看嗎?謝謝
你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫(xiě)銷項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫(xiě)在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒(méi)有繳納銷項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒(méi)有理解好嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師,我公司軟件企業(yè),享受即征即退,23年9-10-1112月的即征即退沒(méi)有分?jǐn)偡课葸M(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)局要求要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?,說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,那還需要修改增值稅附加稅納稅申報(bào)表嗎?沒(méi)整過(guò)這個(gè),沒(méi)明白啥意思呢
老師,軟件企業(yè)的增值稅即征即退政策,算實(shí)際稅負(fù)的時(shí)候,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都取跟軟件相關(guān)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),還是這個(gè)公司所有項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買(mǎi)了一個(gè)小規(guī)模的公司過(guò)來(lái),繼續(xù)經(jīng)營(yíng),變了法人,其余的股東沒(méi)變,他讓我看看以前的賬有沒(méi)有問(wèn)題。怎么看呢,或者有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣(mài)出去,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,什么情況下是入庫(kù)存商品
老師庫(kù)存商品發(fā)票多開(kāi)了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來(lái)的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢(qián)?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
好的,能不能麻煩老師,拉一份證明給我看一下,關(guān)鍵信息都馬賽克就行
您好!我這里暫時(shí)沒(méi)有哦,您在你們稅務(wù)局網(wǎng)站上找到完稅證明,選擇期間打印就好了哦
您好!類似于這種的哦