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老師,我看之前會計(jì)付了好多產(chǎn)品物料款的,物料款不是應(yīng)該做費(fèi)用嗎?是波?她做的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,我都不知道啥意思,做往來那不是跟公司沒有關(guān)系了?

2022-06-16 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-16 13:18

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快賬用戶1918 追問 2022-06-16 13:20

老師,內(nèi)賬的,沒有憑證的,就備注寫著物料,但是掛著其他應(yīng)付款-物料,我都不知道是要向廠家收這個(gè)錢還是什么?掛這里也不計(jì)入公司的成本的?報(bào)表也不提現(xiàn)吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:23

單純看您描述的不好說。所以您需要看一下附件 內(nèi)帳不像外帳,內(nèi)帳是按實(shí)際情況做。

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2022-06-16
你好 你收到了原材料 你發(fā)票收到了沒有 ? 你現(xiàn)在做 借原材料貸其他應(yīng)收款
2020-09-28
你好;? ? 你用一個(gè)科目就行了。 是的。 別用兩個(gè)科目 。到時(shí)你不好對賬的??
2022-06-18
那如果說你現(xiàn)在又找他借款的話,那就是按其他應(yīng)付款來處理啊。
2022-12-13
對的是的你的其他應(yīng)付款,這樣做的話會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
2022-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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