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你好,老師,請問從一個公司轉(zhuǎn)錢到另一個公司,再用另一個公司代發(fā)工資,要怎么合理做賬?

2022-06-16 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-16 11:49

你好 借”其他應收款 貸:應付職工薪酬 然后 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

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快賬用戶6659 追問 2022-06-16 11:57

老師,付工資的公司收到錢是不是應該做一筆 借:銀行存款 貸:其他應收款

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齊紅老師 解答 2022-06-16 11:58

是的,但是他們是其他應付款的

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你好 借”其他應收款 貸:應付職工薪酬 然后 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-06-16
就是公司之間周轉(zhuǎn)借款
2023-04-10
你好 具體的交接的每個月的稅務申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2020-01-03
借:銀行存款-**
貸:銀行存款-**
2024-04-29
你好。只能做轉(zhuǎn)給老板的賬借其他應收款 貸銀行存款
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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