您好!需要按照這個(gè)項(xiàng)目名稱調(diào)整研發(fā)支出的賬務(wù)處理,不然高企通不過的
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,你好,再想問問您:我們公司有項(xiàng)目申報(bào)、專利申請(qǐng),其中項(xiàng)目里面有些是同一個(gè)項(xiàng)目去申報(bào)的是省市不同的的資金,還有有些項(xiàng)目里面有關(guān)于專利的研發(fā),然后專利申請(qǐng)也單獨(dú)又做了一個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)書,請(qǐng)問我在做財(cái)務(wù)賬的時(shí)候要怎么能在賬上把哪個(gè)項(xiàng)目哪個(gè)專利研發(fā)費(fèi)用支出情況核算清楚???因?yàn)槲覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用歸集很重要,但我現(xiàn)在不知道要怎么設(shè)置核算我的財(cái)務(wù)賬了
我已經(jīng)第二次強(qiáng)制執(zhí)行了,法院掛了三個(gè)月了,他躲著不去,法院說的是弄到他之后跟我協(xié)商,所以我想找到點(diǎn)實(shí)質(zhì)性證據(jù),就憑這18.82利潤(rùn),就能打他臉,他說的是虧了,這還只是一個(gè)工地
老師,是不是把初級(jí)的課程學(xué)完了,就能做企業(yè)的賬了,就能做賬報(bào)稅了?
請(qǐng)問老師 2024交的所得稅 按照?qǐng)D片這么做的憑證 2025今年收到退所得稅了 怎么做賬 謝謝
公司借了個(gè)人100萬,還款時(shí)轉(zhuǎn)到個(gè)人的任意銀行賬戶都可以嗎?還是必須轉(zhuǎn)到個(gè)人借款時(shí)的賬戶?
哈哈,其實(shí)我的疑問很多,就是不好一直問,我研究這個(gè)的目的,是想作為籌碼,或者去到執(zhí)行局那天派上用場(chǎng),通過這個(gè)最少證明他是盈利的,他一直告訴我虧了。因?yàn)槲沂侵浪仆萌?,也知道他各種規(guī)避,但目前沒有實(shí)質(zhì)性證據(jù)證明,我拿出來他公賬還款給我的憑證,但那個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我怕沒什么用處
哈哈,其實(shí)我的疑問很多,就是不好一直問,我研究這個(gè)的目的,是想作為籌碼,或者去到執(zhí)行局那天派上用場(chǎng),通過這個(gè)最少證明他是盈利的,他一直告訴我虧了。因?yàn)槲沂侵浪仆萌?,也知道他各種規(guī)避,但目前沒有實(shí)質(zhì)性證據(jù)證明,我拿出來他公賬還款給我的憑證,但那個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我怕沒什么用處
請(qǐng)教一下群里的大神,20年注冊(cè)公司時(shí)沒有刻財(cái)務(wù)合同章,現(xiàn)在需要用這兩個(gè)章怎么操作?
好,非常感謝,辛苦了
臨時(shí)工發(fā)放的棕子末什么費(fèi)用,是管理費(fèi)下福利費(fèi)還是生產(chǎn)成本福利費(fèi)
山西行政事業(yè)單位公務(wù)交通補(bǔ)助怎樣交個(gè)人所得稅稅
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