你好,不可以這樣操作的?
老師,我想問(wèn)下,我們代賬公司6月份記賬的時(shí)候把我們的電腦直接記到費(fèi)用里邊了,我想在12月份調(diào)出來(lái),采用紅字沖賬的形式,可以在12月份補(bǔ)提6-12月份的折舊嗎?這樣入賬合規(guī)嗎?
紅買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,對(duì)方發(fā)票5月31日開(kāi)的(發(fā)票沒(méi)到),機(jī)器是6月中旬到公司的。 請(qǐng)問(wèn)一下: 因?yàn)榘l(fā)票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經(jīng)做完了,所以機(jī)器設(shè)備賬上一直沒(méi)有入賬,更沒(méi)折舊。那我9月初做賬的時(shí)候,下面兩種做法按哪種?①先機(jī)器入庫(kù)按發(fā)票時(shí)間5.31入庫(kù),然后計(jì)提折舊7月份折舊,同時(shí)補(bǔ)提6月份折舊。 ②按6月中旬實(shí)際使用入庫(kù),然后只計(jì)提7月份折舊?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)有個(gè)“機(jī)器設(shè)備”應(yīng)該提10年的折舊,算錯(cuò)了提了7年,本來(lái)應(yīng)該是2022年9月到期,卻誤在2019年的9月提完了折舊,現(xiàn)在補(bǔ)提以前的應(yīng)該怎么做
現(xiàn)在是6月份,我可以把6到12月的機(jī)器設(shè)備折舊提前計(jì)提了嗎?
是新的公司,前面6個(gè)月的固定資產(chǎn)跟長(zhǎng)期待攤折舊都沒(méi)有計(jì)提,我可以5月份把前面6個(gè)月的一起計(jì)提了嗎
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
21年沒(méi)計(jì)提折舊,22年可以補(bǔ)提嗎?
你好,21年沒(méi)計(jì)提折舊,22年可以補(bǔ)提
可以當(dāng)做22年的成本使用嗎?
你好,不可以,因?yàn)閷儆?021年
我補(bǔ)提去年折舊,然后今年年末做成虧損,明年匯算的時(shí)候今年補(bǔ)提的折舊做調(diào)增,這樣可以嗎
你好,補(bǔ)提去年折舊,你所做的分錄是??
借 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,然后再明年匯算的時(shí)候給這部分調(diào)增,可以嗎?
你好,不可以??缒甑膿p益事項(xiàng),不可以直接通過(guò)??管理費(fèi)用 核算?
那應(yīng)該怎么做分錄,我們?nèi)甑恼叟f夠用,但是現(xiàn)在不夠,想提前用一下后半年費(fèi)用
你好 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊?