你好,那你做一筆調(diào)整分錄的呢,相把之前的方向調(diào)正
想問一下如果有其他科目要沖紅的憑證涉及到了“銀行存款”要怎么做?銀行存款應(yīng)該是不能用紅字來做吧。但記到相反方向在做一筆又感覺是虛增虛減了。
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應(yīng)收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄啊??可以具體說一下嗎?
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
上月我入一筆銀行收款時入錯貸方科目,所以本月沖紅時涉及到銀行存款科目了。銀行存款科目是不是不能為負數(shù)?我沖紅時要入貸方嗎
老師,您好!我們是建筑企業(yè),2022年12月的一張憑證(借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款)借方科目有錯,跨年了,2023年1月可以紅字沖銷嗎?
老師您好,我是一個養(yǎng)老院,我們養(yǎng)老院自己種菜養(yǎng)豬,菜種,豬飼料記什么科目
交易型金融資產(chǎn),成本是400元,公允價值是480元,那會計基礎(chǔ)是400元還是480元?計稅基礎(chǔ)是?是屬于遞延負債,還是遞延資產(chǎn)?
老師請問一下公司沒有計提社保直接交的咋樣做憑證
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
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這樣嗎? 借:錯誤科目 貸:正確科目 這樣就不涉及到銀行存款
我上月是 借:銀行存款 貸:錯誤科目 本月想調(diào)整,原本想直接紅字,但涉及到銀行存款了,所以有點疑惑銀行存款是不是不能負數(shù)
你好,銀行存款可以是負數(shù),因為你紅沖錯誤分錄之后,會做一筆正確的分錄,到時你看一下銀行存款明細賬就可以了
那我其實直接 借:錯誤科目 貸正確科目 這樣不涉及銀行存款是不是比較好
銀行明細賬倒是沒問題
可以的呢,兩種方法都可以
好的,謝謝老師。因為我查了好久有些說可以有些說不可以。我就有點慌
還有一些說沖紅銀行存款入貸方
嗯,你一般做了紅沖分錄,或者調(diào)整分錄,要看一下明細賬是否能對上
本月的是能對上的
嗯,調(diào)整后能對的上,就說明是處理正確了