借應交稅費應交增值稅銷項8000 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2000 貸應交稅費應交增值稅進項10000
老師,請問下,比如勾選 發(fā)票一張進項是1萬,但是銷項是8000,余2000元,這個要怎么記賬呢?
老師,請問我現(xiàn)在要認證抵扣,上個月銷項稅額有4000多,進項稅額有1萬多,其中一張進項稅額就是9000多,這個怎么勾選呢
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
老師,我們一般25號扎帳,到月底算應交增值稅9萬,但是在下月勾選的時候多勾選了一張8萬的進項,實繳了1萬,但是這筆進項原本要下月才做賬的,這種情況怎么處理呢
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測費給檢測公司,是用對公戶付呢?還是一般戶付啊?這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個勞務報酬預扣預繳是先扣,匯算清繳時再退,還是不我們這邊代替他們申報勞務報酬,代替他們先預繳,后期在匯算清繳時退還到公司賬戶是不?
期末結轉,庫存商品怎么形成
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調增,那這個損失要歸結到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務給我們三個點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
轉出未交增值稅借方有余額表示劉迪。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。