你好,需要查明差異的原因,才知道該如何更正的?
老師,一季度的企業(yè)所得稅跟財務(wù)報表查了0.82,那怎么修改?改企業(yè)所得稅表嗎?
老師 我去年的利潤表錯了 我重新申報了 財務(wù)報表 然后企業(yè)所得稅季報 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報 這樣可以嗎
老師,我想問下,我第一個季度的財務(wù)報表做了更正,但是電子稅務(wù)局不能修改第一季度的企業(yè)所得稅申報表了,可以不修改嗎
你好老師,我修改第四季財務(wù)報表以及增值稅報表,我申報第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報表,然后說我的年度報表利潤不對。我已經(jīng)修改過財報了,但是年報的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問題嗎?
老師,2023年的年企業(yè)所得稅季度納稅申報表和財務(wù)報表不一樣還能修改嗎
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進 我舉個例子:清算期共取得價款100000元,可扣除地價款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計算出的銷項稅額, 這個土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價款口徑一致。 按此計算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(10000)-銷項稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計算結(jié)果一致,進一步說明“扣除地價”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個驗證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個需要計算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價稅分離之后有很多位小數(shù)點,怎么辦呀
長投個別報表順流逆流都得調(diào)整,合并報表只調(diào)整逆流對嗎 我問的不對,是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時候,減去未實現(xiàn)內(nèi)部損失的時候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個人手里購買了一套住房(集資房),當時沒辦房產(chǎn)證,相當于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬。現(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫???
老師我想問一下,申報社保的時候顯示已申報部分繳款,但是到社保費部分繳納里面又沒有,這是什么情況
這個從哪里查呀?企業(yè)所得稅報表在電子稅務(wù)局只能看到主表,更正報表嗎?
你好,用財務(wù)報表與所得稅申報表核對,就知道差異原因啊?
電子稅務(wù)局只能看到所得稅主表,怎么辦?
你好,用所得稅申報表的主表,與利潤表的收入,成本,利潤總額核對,看是否一致啊?