你好,這個如果合同約定你們承擔的話,是可以的。
勞務(wù)公司派遣管理人員到外地工作和回公司匯報工作的火車票,飛機票等費用計入什么費用
老師晚上好,我想請教一個問題。 我們老板有兩家公司,一家是勞務(wù)派遣公司,一家是家政月嫂培訓(xùn)學(xué)校。兩個法人不是同一個人。培訓(xùn)學(xué)校可以用勞務(wù)派遣公司收取學(xué)員的學(xué)費嗎?因為培訓(xùn)學(xué)校銀行那邊辦不出來收款二維碼,勞務(wù)派遣那邊有
老師 外地人員來公司給員工做培訓(xùn),發(fā)生的火車票進項稅允許抵扣嗎
勞務(wù)派遣公司打入我公司賬戶的勞務(wù)派遣人員餐費,能否稅前抵扣?
公司找了一個勞務(wù)派遣人員,他能不能把火車票和住宿費發(fā)票拿到我們公司來報銷
老師,我是一般納稅人,買了一輛二手的車,對方說只能開1個點的專票給我,我現(xiàn)在想問的問題是,我買二手車,是不是對方只能開1個點的專票,開不了13個點的專票給我?
干鮮果品類指什么?包含堅果嗎
合并財務(wù)報表時內(nèi)部交易損益和影響子公司的凈利潤嗎,當時老師講的是只有評估增值減值會影響子公司的凈利潤
如何開根號,怎么操作,標準和科學(xué)都沒有看到根號編制
老師,我們公司新增受托加工業(yè)務(wù)核算成本后,需要轉(zhuǎn)庫存商品嗎?
老師,火車票可以抵扣進項嗎?我是一般人,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里有火車票這個進項稅嗎?
開票加稅點公式: 1、一般納稅人13% 銷售:稅率13%,售價1000元,銷項130元進貨:稅率13%,進貨600元,進項78元增值稅(差額)=130-78=52元 附加稅(減半)=52*(7%+ 3%+ 2%)*50%= 3.12印花稅(減半)=(1130+678)*0.03%50%=0.27企業(yè)所得稅(5%)=(1000-600-3.12-0.27)5%= 19.83 綜合稅負率=(增+附+印+企)/不含稅銷售收入 綜合稅負率=(52+ 3.12+ 0.27+ 19.83)/ 1000100%= 7.52% 總結(jié):如開票1130,交稅8個點,所以至少加8點不會虧 老師能解答一下這個問題嘛?看不懂
個體戶注銷了,應(yīng)收款匯到法人個人銀行卡里行嗎?需要做什么手續(xù)嗎?
法人向銀行貸款的資金,轉(zhuǎn)入公司,后續(xù)根據(jù)銀行貸款的明細退還了法人本金和利息,利息部分能入財務(wù)費用嗎?
調(diào)減2022年企業(yè)所得稅可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是什么意思
員工在甲方工作期間,甲方作為用工單位,應(yīng)承擔法律,法規(guī)或地方政府規(guī)定對員工除工資以外的其他費用。但甲乙雙方另行約定的除外。就看到有這一條,是可以的嗎?
你好,可以的,然后你們要對人員做一些說明。說明這人是對方派來的。
怎么說明啊么。有派遣合同,跟個人也簽了
你好,那就可以了。有這個就行了。
之前問一老師說不能抵扣只能當普票用
你好,這個有注明這些人是派來公司工作的,一般沒問題。但是確實沒有明確的規(guī)定,你如果擔心,可以跟當?shù)囟悇?wù)局確認。