可以單獨(dú)注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模公司。
我們是一般納稅人的廣告公司,比如一年1000萬(wàn)的收入。如果有的公司需要開(kāi)專票,我們現(xiàn)在是一般納稅人,而像一些事業(yè)單位不需要專票抵扣,我們開(kāi)的普票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想重新注冊(cè)一個(gè)公司開(kāi)票,所以我們?cè)僮?cè)個(gè)小規(guī)模公司可以么?怎么個(gè)稅務(wù)籌劃比較好?
一家餐飲公司現(xiàn)在是一般納稅人,想多注冊(cè)幾個(gè)公司,想把堂食的業(yè)務(wù),分到別的公司,怎么稅務(wù)籌劃,堂食這塊一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額在230萬(wàn)左右,但是冬天是公司的淡季,這個(gè)怎么稅務(wù)籌劃,不太懂,謝謝
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開(kāi)票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開(kāi)始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計(jì)扣除(所以老板讓別人代開(kāi)很多專票3個(gè)點(diǎn)抵九個(gè)點(diǎn)),還有生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對(duì)方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開(kāi)票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
我們是餐飲公司,年收入在1800萬(wàn)左右,現(xiàn)在有個(gè)個(gè)體查賬征收的個(gè)體戶,小規(guī)模公司,還有一個(gè)分公司是一般納稅人,但是不開(kāi)票,還有個(gè)總公司,怎么稅務(wù)籌劃
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個(gè)業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級(jí)為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說(shuō)可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個(gè)就是,500萬(wàn)這個(gè)年收入,指的是開(kāi)票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開(kāi)發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開(kāi)票已經(jīng)達(dá)不到500萬(wàn)了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開(kāi)票,但每個(gè)月給我們對(duì)公打錢。
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開(kāi)電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開(kāi)票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒(méi)有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
小規(guī)模500萬(wàn)以內(nèi)普票免稅。
你好,這個(gè)500萬(wàn)是一年嗎
連續(xù)十二個(gè)月不含稅銷售額,
你好,我們這個(gè)堂食一個(gè)月大概300多萬(wàn),是不是要多注冊(cè)幾個(gè)公司啊
是的,可以這樣處理的,可以的。