您好,計(jì)算過程如下 會計(jì)利潤=3000+30-2600-100-40-60-18-10=202 招待費(fèi)限額1=3000*0.005=15,限額2=15*60%=9調(diào)增6萬元 捐贈限額=202*12%=24.24不調(diào)整 應(yīng)納稅所得額=202+6=208 應(yīng)納稅額=208*25%=52
某企業(yè)為居民企業(yè),年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本5600萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用1280萬元(其中廣告費(fèi)960萬元);管理費(fèi)用800萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)48萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用96萬元。 (4)銷售稅金288萬元(含增值稅192萬元)。 (5)營業(yè)外收入144萬元,營業(yè)外支出80萬元(包含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐40萬元和稅收滯納金8萬元)。 要求:計(jì)算該企業(yè)該年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)650萬元)、管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元。(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)取得營業(yè)外收入80萬元、營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。[要求]計(jì)算甲企業(yè)本年的應(yīng)納企業(yè)應(yīng)納稅所得額。
某居民企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:銷售收入總額6500萬元,銷售成本4700萬元;繳納的增值稅30萬元,繳納消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加共計(jì)47萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用100萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元;通過減災(zāi)委員會向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)某學(xué)校捐贈3萬元;該企業(yè)上年度發(fā)生經(jīng)營虧損10萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元,其中廣告費(fèi)650萬元,管理費(fèi)用480萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元,銷售稅金40萬元,營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元,含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,計(jì)算該企業(yè)2019年度會計(jì)利潤為多少萬元?應(yīng)納稅所得額為多少萬元?2019年度企業(yè)應(yīng)納所得稅額為多少萬元?業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額為多少萬元?
國有企業(yè) A 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:產(chǎn)品 銷售收入為 3000 萬元,清理固定資產(chǎn)盤盈收入 30 萬元,銷售成 本 2600 萬元,銷售費(fèi)用 100 萬元,繳納增值稅 50 萬元,交納消 費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加等銷售稅金 40 萬元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 60 萬元,發(fā)生管理費(fèi)用 18 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15 萬元),通 過民政局向貧困地區(qū)捐款 10 萬元。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
老師,請問一下,我們老板不是要入一個規(guī)上企業(yè),但是要求企業(yè)必須是制造企業(yè),但是我們公司目前都是貿(mào)易,然后統(tǒng)計(jì)局的人就給領(lǐng)導(dǎo)想了辦法,叫了外邊做做的說來給我們補(bǔ)一部分制造業(yè)的賬在我原始的賬和憑證里,等統(tǒng)計(jì)局檢查后再把新增的賬拿出來,把稅務(wù)系統(tǒng)里的行業(yè)改為制造業(yè),我給老板說了這樣會有風(fēng)險(xiǎn)會有風(fēng)險(xiǎn),但是明天改賬的還是要過來,我想給老板發(fā)一個信息說說這個事情的具體風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎么說呀,因?yàn)槲抑皇强陬^給他說了,我怕后邊有事情的話,我沒有證據(jù),
老師個稅申報(bào)的工資是加上保險(xiǎn)的數(shù)嗎
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計(jì)的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
老師勞動仲裁一般是幾天授理。
董孝彬老師問你個問題
海外注資增加資本,這筆資本金后續(xù)是否可用于支付貨款?謝謝!
老師,咱們公司買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)里有保險(xiǎn)公司代交的車船稅,咱們季度填報(bào)企業(yè)所得稅時要填報(bào)嗎?
郭老師,我們工程服務(wù)的,簡易計(jì)稅開發(fā)票,我收到的物流專票,工具的專票,是一般計(jì)稅工程用的,但一計(jì)稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認(rèn)證,我做當(dāng)月簡易計(jì)稅的賬,這些進(jìn)項(xiàng)的成本費(fèi)用要怎么做,要做在簡易計(jì)稅那個月嗎,
老師,增值稅申報(bào),普票加無票超過30萬,是寫在第幾行?
企業(yè)清算,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)讓給股東償還怎么做分錄