同學(xué)你好 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100減40減10減10)*25%
某企業(yè)為居民企業(yè),2017年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元;管理費(fèi)用480萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬(wàn)元)。要求:計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)額
某居民企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:銷售收入總額6500萬(wàn)元,銷售成本4700萬(wàn)元;繳納的增值稅30萬(wàn)元,繳納消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加共計(jì)47萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元;通過(guò)減災(zāi)委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)某學(xué)校捐贈(zèng)3萬(wàn)元;該企業(yè)上年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
國(guó)有企業(yè) A 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:產(chǎn)品 銷售收入為 3000 萬(wàn)元,清理固定資產(chǎn)盤盈收入 30 萬(wàn)元,銷售成 本 2600 萬(wàn)元,銷售費(fèi)用 100 萬(wàn)元,繳納增值稅 50 萬(wàn)元,交納消 費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加等銷售稅金 40 萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 60 萬(wàn)元,發(fā)生管理費(fèi)用 18 萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 15 萬(wàn)元),通 過(guò)民政局向貧困地區(qū)捐款 10 萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不需要按照什么發(fā)生額的60%扣除嗎?
同學(xué)你好,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅——(6500減4700減47減50減100加8減40減10減10)*25%