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2某企業(yè)2019年1月為建造職工宿舍,以銀行存款購入了各種物資100000元,其中增值稅13000元,實際領用工程70%,剩余的轉作企業(yè)生產用材料;還領用了企業(yè)外購的原材料一批,實際成本30000元。分配的工程管理人員工資25000元,輔助生產車間為工程提供勞務支出12000元,該工程2019年12月完工驗收合格交付使用。提示:建造非生產用建筑進項稅額不準抵扣。要求:根據上述業(yè)務進行會計處理。

2022-06-14 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 14:07

同學你好 借,工程 物資113000 貸,銀行存款113000 借,在建工程 79100 貸,工程 物資79100 借,在建工程 33900 貸,原材料30000 貸,應交稅費一應增一進項轉出3900 借,在建工程 37000 貸,應付職工薪酬25000 貸,生產成本一輔助生產成本12000 借,固定資產150000 貸,在建工程 150000 借,原材料30000 借,應交稅費一應增一進項3900 貸,工程 物資33900

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同學你好 借,工程 物資113000 貸,銀行存款113000 借,在建工程 79100 貸,工程 物資79100 借,在建工程 33900 貸,原材料30000 貸,應交稅費一應增一進項轉出3900 借,在建工程 37000 貸,應付職工薪酬25000 貸,生產成本一輔助生產成本12000 借,固定資產150000 貸,在建工程 150000 借,原材料30000 借,應交稅費一應增一進項3900 貸,工程 物資33900
2022-06-14
同學你好 借,工程 物資113000 貸,銀行存款113000 借,在建工程 79100 貸,工程 物資79100 借,在建工程 33900 貸,原材料30000 貸,應交稅費一應增一進項轉出3900 借,在建工程 37000 貸,應付職工薪酬25000 貸,生產成本一輔助生產成本12000 借,固定資產150000 貸,在建工程 150000 借,原材料30000 借,應交稅費一應增一進項3900 貸,工程 物資33900
2022-06-14
1、借工程物資200000 應交稅費應交增值稅26000 貸銀行存款226000
2022-06-03
你好 借:工程物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目 借:在建工程,原材料,貸:工程物資 借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 借:固定資產,貸:在建工程
2022-04-12
同學你好 借在建工程 借進項 貸銀行存款
2023-04-07
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