是先交企業(yè)所得稅,凈利潤分紅才按20%交個稅

老師好,個人互股東分紅,繳納個人所得稅20%。那如果把這些金額以工資的形式發(fā),是不是可以按照工資薪金所得,按工資的稅率繳納個人所得稅?這么操作可以不
個人獨資企業(yè)投資公司公司產(chǎn)生利潤分紅,個人獨資企業(yè)需要繳納什么稅款,是公司要先繳納企業(yè)所得稅后再分紅給個人獨資企業(yè)嗎?個人獨資企業(yè)收到分紅在繳納個人所得稅嗎?這個個人所得稅按具體哪個繳納
個人獨資企業(yè)是繳納個人所得稅,那老板的社保需不需要分單位繳納部分和個人繳納部分?
企業(yè)取得利潤需要繳納企業(yè)所得稅,繳納過后企業(yè)所得稅才能給老板分利潤,老板分的利潤還要交納個人所得稅,是這樣嗎?繳納兩次稅
假如房租5萬,就是這五萬需要的企業(yè)所得稅繳納已經(jīng)繳納了,但是未分配利潤分紅不是還有20%嗎,這個五萬降低了未分配利潤有影響嗎,所得稅已經(jīng)繳納了,分紅這五萬還需繳納20分紅個稅嗎?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補可以嗎
這個我知道,如果按工資和年終獎就不需要繳這部分的企業(yè)所得稅了呀?還有小微企業(yè)是5%吧?
你按工資和獎金申報個稅,就不需要交其它稅了
小微企業(yè)是5%的企業(yè)所得稅稅率吧?還有高企技術(shù)企業(yè)享受什么政策?
小微企業(yè)是5%的企業(yè)所得稅稅率,還有高企技術(shù)企業(yè)享受什么政策是15%