同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)一下小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回以前年度匯算清繳時(shí)多繳納的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回了上年的企業(yè)所得稅分錄怎么寫(xiě)
老師好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)繳上年的房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳退回的所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),請(qǐng)問(wèn)使用權(quán)資產(chǎn)這個(gè)科目怎么用,什么時(shí)候會(huì)用到
老師,建筑業(yè)施工勞務(wù)分包給其他公司了,付款分錄是怎么做
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝,如果應(yīng)收賬款一直收不回怎么辦?還有掛很多預(yù)付賬款,然后對(duì)方公司已經(jīng)注銷了怎么辦,對(duì)方公司就是個(gè)體工商戶,也是自己公司的小公司
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答問(wèn)題,其他人勿接謝謝!否則差評(píng)沒(méi)有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計(jì)一定金額后,雙方對(duì)賬后在付款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,租用的機(jī)器設(shè)備,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,再將租金攤銷到每個(gè)月,這樣操作可以嗎?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動(dòng)去填寫(xiě)嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動(dòng)帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說(shuō)和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問(wèn)一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬(wàn)美金,其中由于質(zhì)量問(wèn)題要扣除1萬(wàn)美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬(wàn)美金。 問(wèn)題1,中信保賠付的錢(qián)需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問(wèn)題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問(wèn)題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬(wàn)美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢(qián)要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
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嗯,這樣做完,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不相等,差額就是這筆退稅,這樣要怎樣處理,不理它有關(guān)系嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的
感謝老師的解答
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝