直接進(jìn)入到營業(yè)外收入就可以。
老師公司今年收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼借銀行1935貸遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼1935 發(fā)生費用后結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益借遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼1935貸管理費用-社保1935分錄這樣寫對嗎
一、?退回的款項,屬于企業(yè)的遞延收益。 借:銀行存款 貸:遞延收益 二、按受益期間進(jìn)行攤銷計入營業(yè)外收入,分錄是: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 這個不是這樣做的
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補(bǔ)貼,說是??顚S?,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
收到政府補(bǔ)助分錄是啥樣的?借:銀行存款貸營業(yè)外收入 還是借遞延收益 貸營業(yè)外收入?
收到社保發(fā)放的穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么做分錄?做到營業(yè)外收入還是遞延收益?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
好的,謝謝老師解答
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。