你好,是的,可以這樣處理的,
老師公司今年收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼借銀行1935貸遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼1935 發(fā)生費(fèi)用后結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益借遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼1935貸管理費(fèi)用-社保1935分錄這樣寫對(duì)嗎
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補(bǔ)貼,說是??顚S?,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
老師,單位收到社保局返還的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到時(shí) 借銀行存款 貸遞延收益,同時(shí)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,借遞延收益 貸營(yíng)業(yè)外收入,這樣做分錄對(duì)嗎?
老師你好,咨詢一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄,怎么寫才是正確的?是直接:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 ,還是:1、收到社保局劃撥的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款時(shí): 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2、發(fā)生社保支出時(shí): 借:管理費(fèi)用-繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 同時(shí) 借:遞延收益-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得
請(qǐng)問老師 之前收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼 做的是借 銀行存款 貸 遞延收益 現(xiàn)在要用這些錢 交納社保 怎么做賬
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬(wàn)預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票