您好!根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法(試行)〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2008〕116號(hào))文件規(guī)定,企業(yè)從事符合條件的研發(fā)活動(dòng)時(shí),發(fā)生的下列支出允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照規(guī)定實(shí)行加計(jì)扣除: 1.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)、新工藝規(guī)程制定費(fèi)以及與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的技術(shù)圖書(shū)資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi); 2.從事研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用; 3.在職直接從事研發(fā)活動(dòng)人員的工資、薪金、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼; 4.專門(mén)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的折舊費(fèi)或租賃費(fèi); 5.專門(mén)用于研發(fā)活動(dòng)的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用; 6.專門(mén)用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開(kāi)發(fā)及制造費(fèi); 7.勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)費(fèi); 8.研發(fā)成果的論證、評(píng)審、驗(yàn)收費(fèi)用。
例1: A企業(yè)(非科技型中小企業(yè))2018年委托非關(guān)聯(lián)境外B企業(yè)研發(fā),假設(shè)該研發(fā)符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的相關(guān)條件。A企業(yè)支付給B企業(yè)110萬(wàn)元;A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)120萬(wàn)元。 A企業(yè)委托境外研發(fā)費(fèi)用=110×80%=88萬(wàn)元 A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二部分:120×2÷3=80萬(wàn)元 A企業(yè)可加計(jì)扣除的委托境外研發(fā)費(fèi)用為80萬(wàn)元(委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二的部分) 2018年,A企業(yè)加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額:(120+80)×50%=100萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)這道題的最后,(120+80)×50%是什么意思
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在符合加計(jì)扣除條件的企業(yè),是否在當(dāng)月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)或者當(dāng)月有研發(fā)費(fèi)用發(fā)時(shí)就可以加計(jì)扣除嗎?
無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)開(kāi)發(fā)支出,加計(jì)扣除計(jì)算,指的是符合資本化條件還是費(fèi)用化條件的還是所有費(fèi)用?
老師你好符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的三個(gè)條件
不是高新企業(yè)要符合什么條件才能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策?
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開(kāi)票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開(kāi)票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?