你好,你是不是問企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)?
老師您好,如果我通過了高新企業(yè)認(rèn)證??刹豢梢韵硎芷髽I(yè)所得稅如過沒超過300萬,我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過300萬了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時疊加享受嗎?
15年企業(yè)所得稅,預(yù)交5860.87的稅費(fèi),小微型企業(yè),享受稅收優(yōu)惠,我不是經(jīng)手的,我現(xiàn)在不想要5860.78的退稅,如何把企業(yè)所得稅年報(bào)做平?
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
對于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達(dá)到資產(chǎn)總額5000萬就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒有達(dá)到5000萬是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來定的,并不是說你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
如果想要享受中小微企業(yè)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策如何享受?是要去稅務(wù)局做認(rèn)定嗎?如果我公司今年是小微企業(yè),明年人數(shù)激增,不是小微企業(yè)了,那在稅務(wù)上如何認(rèn)定
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎