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老師,您好,我們是銷(xiāo)售電梯同時(shí)提供安裝,請(qǐng)問(wèn)安裝部分是不是可以簡(jiǎn)易征收開(kāi)3%個(gè)點(diǎn),同時(shí)廠家開(kāi)進(jìn)的3%個(gè)點(diǎn)是不是不能抵扣,那能否差額征稅?

2022-06-13 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 16:40

可以的,甲供材的可以,可以差額計(jì)稅。

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快賬用戶(hù)3515 追問(wèn) 2022-06-13 16:43

差額計(jì)稅,是不是可以這樣理解:比如廠家開(kāi)給我10萬(wàn)的票,稅額3萬(wàn),我開(kāi)出去銷(xiāo)售15萬(wàn)的票,稅額4.5萬(wàn),那我這3萬(wàn)雖然不能抵扣,但是我差額征稅就是4.5萬(wàn)-3萬(wàn),我簡(jiǎn)易征收加差額征稅,只有交1.5萬(wàn),我的理解對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-13 16:44

不是的,收入減去成本除以1.03乘以3%,按這個(gè)來(lái)交稅。

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齊紅老師 解答 2022-06-13 16:44

這里的收入成本都是價(jià)稅合計(jì)的。

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快賬用戶(hù)3515 追問(wèn) 2022-06-13 16:49

那就是銷(xiāo)項(xiàng)含稅15+4.5=19.5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)10+3=13萬(wàn),那我差額征稅是交19.5-13=6.5萬(wàn),然后6.5萬(wàn)/1.03*0.03=1893元?是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-13 16:50

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)3515 追問(wèn) 2022-06-13 16:51

好的,這個(gè)計(jì)算我明白了,那請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候在哪里提現(xiàn)呢?我每次提現(xiàn)都是交3%的銷(xiāo)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-06-13 16:53

你好 附表三里面填寫(xiě)的

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齊紅老師 解答 2022-06-13 16:54

里面有個(gè)銷(xiāo)售額 扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額

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快賬用戶(hù)3515 追問(wèn) 2022-06-13 16:55

那之前沒(méi)填寫(xiě)的,還能補(bǔ)上嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-13 17:31

去修改之前的申報(bào)表。

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快賬用戶(hù)3515 追問(wèn) 2022-06-13 18:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-13 18:46

不用客氣,工作愉快。

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可以的,甲供材的可以,可以差額計(jì)稅。
2022-06-13
你好,學(xué)員,這個(gè)是可以的,
2023-09-06
簡(jiǎn)易計(jì)稅的不可以抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也不可以抵扣。
2020-02-21
同學(xué),你好!安裝服務(wù)屬于建筑服務(wù)。備注欄要備注項(xiàng)目的。所以最好是分項(xiàng)目開(kāi)。
2020-08-28
你好; 簡(jiǎn)易計(jì)稅? 是按3% ;? 簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)專(zhuān)票或者普票出去的 ;? 可以開(kāi)專(zhuān)票的; 2.? ? 是因?yàn)榍灏み@個(gè)公司? (比如簡(jiǎn)易計(jì)稅是因特殊行業(yè),無(wú)法取得或抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,所以采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法來(lái)征收增值稅。)
2023-04-25
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