你好; 簡(jiǎn)易計(jì)稅? 是按3% ;? 簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開專票或者普票出去的 ;? 可以開專票的; 2.? ? 是因?yàn)榍灏み@個(gè)公司? (比如簡(jiǎn)易計(jì)稅是因特殊行業(yè),無法取得或抵扣增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,所以采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法來征收增值稅。)
請(qǐng)問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計(jì)稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅。怎樣簽這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
請(qǐng)問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計(jì)稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)??蛻粢?jiǎn)易計(jì)稅3%專票。我給老板說了那四種可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時(shí),甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個(gè)往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔(dān)心埋雷。所以請(qǐng)老師把把關(guān)。這種情況可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
我單位是一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開票,開票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財(cái)稅〔2016〕68號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。難道我單位開免稅的發(fā)票是開錯(cuò)了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財(cái)政性撥付資金嗎?如果屬于財(cái)政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財(cái)政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對(duì)應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
進(jìn)銷都能抵扣相當(dāng)于不交稅是這個(gè)意思吧老師
按3%開票的話
既然不交稅那國(guó)家給3%意義是啥,以前一直以為簡(jiǎn)易開不了專票要交3個(gè)點(diǎn)的稅
那簡(jiǎn)易也沒有任何的意義了,下家少抵扣6個(gè)點(diǎn)
你好1;? ? ?比如我是開了簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票給你i ; 你是一般納稅人 (你是一般計(jì)稅,收到這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票可以抵扣? ) ;而對(duì)于我來說 本身我就是簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅了。 那么 我收到的對(duì)應(yīng)這個(gè)業(yè)務(wù)的 專票部分 ; 就不在抵扣了??
我理解我知道你的意思老師,那國(guó)家給這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅虧的就是我們下游的企業(yè)嘛,我們不交稅,他們少抵扣稅
你好; 你沒有不繳納稅費(fèi)哦; 你3% 的稅費(fèi)要繳納出去的; 對(duì)方按3%抵扣的;? ?
我購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)夠了可以抵扣啊,我們好多貨物運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)
專票不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么還要交稅?
你簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的這個(gè)業(yè)務(wù)? 的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣的;? ??
這3%不能抵扣進(jìn)項(xiàng)要全額交稅?
?你好; 是的;按3% 計(jì)算? ?*簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)業(yè)務(wù)不含稅金額繳納的;??
啥進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣嘛?只要開了簡(jiǎn)易計(jì)稅就按3%全額交稅對(duì)吧
你好‘’ 簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。 根據(jù)財(cái)稅2016第36號(hào)文件附件一: 第二十七條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。
我的進(jìn)項(xiàng)跟簡(jiǎn)易計(jì)稅沒有任何關(guān)系也不能抵扣嗎?是所有進(jìn)項(xiàng)都不得抵扣這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)征還是只有有關(guān)的不能抵扣
你好1;? ?簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分的? 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣; 你其他 業(yè)務(wù)是一般計(jì)稅的 業(yè)務(wù); 你可以抵扣的;? ? ?;2. 只是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 ;其他的業(yè)務(wù) 正常都可以抵扣的??
我們簡(jiǎn)易計(jì)征安裝就沒有進(jìn)項(xiàng),但是我其他購(gòu)貨包括運(yùn)費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng)有很多,那老師您理解的是我可以抵扣其他貨物和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧?
你好1;? ? ?是的; 一般計(jì)稅的業(yè)務(wù)正常抵扣哈; 只是簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;? ?按照實(shí)際去 3%繳納即可? ?
老師那我是不是這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣任何的進(jìn)項(xiàng)不管有沒有關(guān)系都不能抵扣
1.? 簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)業(yè)務(wù)的有關(guān)系的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣? ;其他業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅 都可以拿去抵扣的;? ?
老師我不理解您的意思,那我跟簡(jiǎn)易計(jì)征無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣這簡(jiǎn)易計(jì)征的3%的銷項(xiàng)稅是這個(gè)意思的對(duì)吧
你好? 比如你公司有 建筑服務(wù)清包工 ;這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅 ;? 而你還有其他業(yè)務(wù)比如銷售貨物的業(yè)務(wù) ;? ? 你只有 這個(gè)清包工業(yè)務(wù)發(fā)生的 比如勞務(wù)成本進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不能抵扣 ; 其他的 比如房屋辦公室租賃費(fèi) 和辦公用品進(jìn)項(xiàng)稅;這些都可以在銷售貨物的業(yè)務(wù)里面去抵扣 ;? ??