你好,剩余200是不需要支付了嗎
12月2日,購入固定資產(chǎn)一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為2000元,增值稅稅額為180元,另支付的運(yùn)雜費(fèi)為100元,款項(xiàng)以銀行存款支付。
2×16年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為500000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅225元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值30000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3900元;支付安裝工人工資4900A.該固定資產(chǎn)購入時形成可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為65225元B.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣C.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)視同銷售處理D.固定資產(chǎn)的入賬成本為537400元
某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為50000元,增值稅額為8500元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為1000元。設(shè)備安裝時領(lǐng)用工程用材料物資價值1500元,購進(jìn)該批材料物資時支付的增值稅額為255元,設(shè)備安裝時支付有關(guān)人員工資費(fèi)用2500元。該固定資產(chǎn)的入賬原價為()。A55000元B59500元C62000元D63755元
企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備買價為100000元,增值稅稅額為13000元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為300元,設(shè)備安裝時支付有關(guān)人員工資2000元。該固定資產(chǎn)的成本為多少
購入固定資產(chǎn),取得專票金額為5486.73元,稅額為713.27元,發(fā)票上價稅總額是6200元,而實(shí)際支付了6000元,應(yīng)該如何入賬
請問收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時,應(yīng)計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入?
老師好!想問下個體戶稅務(wù)提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復(fù)正常么
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個月,按月支付,我開發(fā)票時單位開什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這一個分錄 。可以這樣嗎。 (因?yàn)槿绻蛔鲞@一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點(diǎn)暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問下,現(xiàn)在要是開以前稅率的發(fā)票 當(dāng)時沒有申報未開票收入 這個怎么辦哦?
與任職單位解除勞動關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
老師,前期有筆費(fèi)用抵扣了進(jìn)項(xiàng),后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對嗎
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
是的 200不需要支付了
老師,取得的是專票
你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款,營業(yè)外收入?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
你好,這種情況不需要做?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 處理?