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老師好,請問貿(mào)易企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)不同,是不是只能退當(dāng)時(shí)批次的出口貨物的購貨發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額?其他的費(fèi)用發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的稅額不能退?

2022-06-13 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 14:01

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶3876 追問 2022-06-13 14:23

老師 還請問下,那我只要認(rèn)證當(dāng)時(shí)購貨批次的專票就可以了嗎?外貿(mào)企業(yè)的其他專票還需要認(rèn)證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-13 14:25

同學(xué),你好 你有專票就需要認(rèn)證的

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快賬用戶3876 追問 2022-06-13 14:46

申報(bào)的發(fā)票無電子信息應(yīng)不予受理。老師,顯示這個(gè)信息是什么意思呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-13 14:46

同學(xué),你好 你填的發(fā)票,查詢不到

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快賬用戶3876 追問 2022-06-13 14:54

不是把發(fā)票代碼和號碼合在一起就可以了嗎?我在認(rèn)證平臺(tái)上面勾選了退稅勾選啊,是還有什么操作沒有做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-13 14:56

同學(xué),你好 你再等下,可能系統(tǒng)延遲

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022-06-13
同學(xué)你好 你們購進(jìn)的直接出口就可以退稅
2024-04-01
1. 外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷的貨物,其國內(nèi)運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)可以憑借出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號)規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。申請時(shí)需填報(bào)《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報(bào)表》,并提供增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、進(jìn)貨分批申報(bào)單、出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明原件及復(fù)印件、內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件以及主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅時(shí),以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。 2. 這種情況下,不需要視同內(nèi)銷。 如果出口企業(yè)無法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能退稅但已開了免稅發(fā)票,可按照免稅政策進(jìn)行處理,無需視同內(nèi)銷。但需注意的是,企業(yè)應(yīng)確保免稅申報(bào)的相關(guān)操作符合稅務(wù)規(guī)定。
2024-08-15
是的,是的,是的,可以退稅是庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-12-02
不能 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務(wù)院第191次常務(wù)會(huì)議通過)第十條規(guī)定:“下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn);……”
2024-03-20
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