同學你好,進項退稅勾選是在如圖中這里勾選確認的
老師,外貿(mào)出口企業(yè)購入一臺車,車的進項發(fā)票應該不能作為出口貨物退稅的進項吧?
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,外貿(mào)企業(yè),出口了一批貨物,現(xiàn)在進項發(fā)票要申請退稅,豈是不是在這里操作的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表 有進項票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表這邊沒有進項是怎么回事而且我這邊的報關單已經(jīng)出來了出口退稅出口明細表也有進項 現(xiàn)在是外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細表申報表 沒有進項讓我匹配
外貿(mào)出口企業(yè),現(xiàn)在是有進貨的發(fā)票,然后出口了,現(xiàn)在先不退稅,以后退,那進貨怎么記,也是進項稅額么
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務,增值稅按照發(fā)票確認收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務金額確認收入300萬嗎?需要調賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關費,海運費,港雜費,拖車費開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點的運輸發(fā)票,目前我借用人家運輸公司的資質,我從他們公司開票他收我6點5的稅點,我如果自己注冊公司大概能省下幾個點的費用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務招待的住宿專票可以抵扣進項嗎
微信掃碼加老師開通會員
老師好,這個抵扣的發(fā)票,如何做財務處理呢?具體分錄能發(fā)現(xiàn)嗎
同學你好,借:庫存商品-外銷 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 出口的時候借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品?應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應收出口退稅
老師我沒看懂,我3月進貨收了進項發(fā)票,后面有底出口了,有報關單,但是款還沒有收到,這種的都怎么做呢,之前沒有接觸過
申報增值稅和出口退稅辦理還不知道怎么弄,茫然,求解救
同學你好,增值稅申報在其他發(fā)票里面的免抵稅填收入金額,出口退稅可以在單一窗口上申報,具體看你們當?shù)氐囊笤谀膫€系統(tǒng)上
深圳地區(qū),外貿(mào)企業(yè)
同學你好,對深圳那邊的不是很了解,我上面說的系統(tǒng)都是上海這邊目前可以使用的,具體問下你們的退稅專管員你們用的系統(tǒng),應該是有好幾個可以選擇的
上月我出口了,沒有收到款,是不是還要入賬?
同學你好,出口了就要按照出口的月份確認收入,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入
結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應收出口退稅 老師這個我沒看懂
同學你好,就是正常的銷售結轉成本啊,把原來的稅額進行轉出計入應收出口退稅,退稅金額單獨加入應交稅費-應收出口退稅啊,這樣應交稅費的金額是一樣的啊,因為勾選了做了進項稅額,現(xiàn)在退稅所以先轉出在計入退稅里面