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生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),選擇免抵退方式,本期有一單存貨在申報出口退稅時,系統(tǒng)顯示退稅文庫中退稅率是0,已經(jīng)申報過增值稅,現(xiàn)在該怎么處理?

2022-06-13 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-13 13:29

系統(tǒng)維護—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改—業(yè)務(wù)方式中修改18位報關(guān)單執(zhí)行日期(各地執(zhí)行日期各不相同,根據(jù)當?shù)匾筇顚?。

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快賬用戶2882 追問 2022-06-13 13:33

老師沒懂你意思,為什么改報關(guān)單日期

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齊紅老師 解答 2022-06-13 13:41

同學(xué)你好 你們當?shù)厥遣荒芨膯?

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快賬用戶2882 追問 2022-06-13 13:43

現(xiàn)在是出口的貨物不能退13%.退稅文庫里是0稅率,我不知道怎么處理這一單貨物,需要申報還是不申報

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齊紅老師 解答 2022-06-13 13:51

同學(xué)你好 這個你申報哦 但是不退稅

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快賬用戶2882 追問 2022-06-13 14:10

那我是出口退稅也要申報?增值稅怎么申報,填在哪一欄?我之前申報填在增值稅免抵退16欄,要更正么

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齊紅老師 解答 2022-06-13 14:16

同學(xué)你好 對的 也要申報的 填寫在免抵退

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系統(tǒng)維護—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改—業(yè)務(wù)方式中修改18位報關(guān)單執(zhí)行日期(各地執(zhí)行日期各不相同,根據(jù)當?shù)匾筇顚?。
2022-06-13
你好,在增值稅報表附表1的一般征未開具發(fā)票那里申報增值稅
2022-06-14
那你這種情況就沒有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021-11-03
你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對應(yīng)的進項也不允許抵扣
2022-12-22
同學(xué)你好 直接去稅局大廳填寫
2022-03-09
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