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甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月9日,企業(yè)現(xiàn)金盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金盈余900元。編制甲公司會計(jì)分錄。

2022-06-13 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 13:05

借現(xiàn)金 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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快賬用戶2u4q 追問 2022-06-13 13:12

能具體點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-13 13:17

借現(xiàn)金900 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢900

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借現(xiàn)金 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2022-06-13
你好 借 現(xiàn)金,貸待處理財(cái)產(chǎn)損益??
2022-06-13
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 900 貸:其他應(yīng)付款? 500 營業(yè)外收入 400
2022-06-13
同學(xué),你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢400 貸:營業(yè)外收入400
2022-06-13
借原材料30萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)39000, 貸應(yīng)付票據(jù)339000 借庫存現(xiàn)金, 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益900 借待處理財(cái)產(chǎn)損益900, 貸其他應(yīng)付款500, 管理費(fèi)用400。
2023-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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