你好;? 那你要把 沒有報銷的部分轉出進項稅的? ;? ? 或者是? 你按照發(fā)票來做 ‘少報銷的金額走營業(yè)外收入? ?’
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對外(比如供應商或事業(yè)單位和其他的)支付,費用報銷單肯定是對于內部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師,我想咨詢下:我們員工報銷時有看到供應商提供的增值稅專用發(fā)票,比如員工花了100元,發(fā)票開了105元,員工就會寫上實報100元,那這樣供應商還是按照105元來交銷項是嗎
老師,關于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務風險?
老師,員工為公司出去送樣,開自己的車子,按照1公里數(shù)1元提交報銷費用,也沒提供發(fā)票,我能報銷給他嗎?當時課堂老師回答是可以報銷,只是不能所得稅前扣除。但是我又查了下以往有關此類的報銷,要并到工資發(fā)放,且報個稅,要么與員工簽訂租車協(xié)議。是這樣嗎?
請問老師員工外出參加培訓慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
老師,三個公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費怎么分攤呢?
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進買出,產(chǎn)品種類少,價格波動小,我成本核算是選擇“先進先出法”還是選擇“移動平均法”?先進先出要398元/年,移動平均法免費,老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒有了,因為一直沒有計提折舊,2024年又補提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒有了,本年折舊管理費用有金額,累計折舊沒有金額,我填寫2024年匯算清繳申報表的時候怎么填寫數(shù)據(jù),謝謝
公司買了80萬的的機器 分5年,每個月是不是分13333元
請問收到客戶移過來的資料里邊利潤表的成本跟利潤總額,與稅務的利潤表成本跟利潤總額對不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬,是免稅的,免稅銷售額填在哪列,銷售服務,無形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師,麻煩您舉個例子寫下分錄吧,我基礎差,非常感謝老師
?你好;? ?比如你? 發(fā)票是105? ;? ? ? ?實際報銷100? ;? 進項稅 是3. 不含稅金額是 102 ; 那么? 借管理費用-? 辦公費 102? ;? 進項稅3 貸? ?銀行存款100 ; 營業(yè)外收入5
老師,我剛才算了一下全部都計入營業(yè)收入的話那稅呢,我們是不是賺了啊,5元全部都計入營業(yè)外收入嗎老師,但是不是有一部分不能抵扣的嗎
?你好 ;? ? ? 營業(yè)外收入是的;? 會影響所得稅的??
不是老師,我的意思是增值稅這塊
?你好; 增值稅這塊; 比如確實? 小額的? ?不報銷 ; 這部分 你可以直接轉營業(yè)外收入 ;全額抵扣 ;但是大額的話 不建議? ?上面方式處理的; 就得轉出進項稅才行的??
意思是您剛才舉的例子還有筆進項轉出的分錄沒寫是嗎老師
?你好;? ?是的。 我上面是考慮你們小額 ;直接給你轉營業(yè)外收入去 ;全額抵扣了? ?
老師,全部轉營業(yè)收入,實際是我們賺了,稅局會不會查啊
說我們少繳稅啊
?你好;? ?我是說的 小額的 可以這樣處理 ; 營業(yè)外收入你會繳納所得稅的? ?;? ?進項稅可以全額抵扣; 你大額的? 金額就不能這樣 處理; 要進項稅轉出? ?;明白了嗎。 我都給你舉例說了;? ? ?