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老師,我想咨詢下:我們員工報銷時有看到供應商提供的增值稅專用發(fā)票,比如員工花了100元,發(fā)票開了105元,員工就會寫上實報100元,那這樣供應商還是按照105元來交銷項是嗎

2022-06-13 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-13 09:16

你好;? 那你要把 沒有報銷的部分轉出進項稅的? ;? ? 或者是? 你按照發(fā)票來做 ‘少報銷的金額走營業(yè)外收入? ?’

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快賬用戶3667 追問 2022-06-13 10:26

老師,麻煩您舉個例子寫下分錄吧,我基礎差,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-13 10:33

?你好;? ?比如你? 發(fā)票是105? ;? ? ? ?實際報銷100? ;? 進項稅 是3. 不含稅金額是 102 ; 那么? 借管理費用-? 辦公費 102? ;? 進項稅3 貸? ?銀行存款100 ; 營業(yè)外收入5

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快賬用戶3667 追問 2022-06-14 08:57

老師,我剛才算了一下全部都計入營業(yè)收入的話那稅呢,我們是不是賺了啊,5元全部都計入營業(yè)外收入嗎老師,但是不是有一部分不能抵扣的嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-14 08:58

?你好 ;? ? ? 營業(yè)外收入是的;? 會影響所得稅的??

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快賬用戶3667 追問 2022-06-14 09:00

不是老師,我的意思是增值稅這塊

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齊紅老師 解答 2022-06-14 09:01

?你好; 增值稅這塊; 比如確實? 小額的? ?不報銷 ; 這部分 你可以直接轉營業(yè)外收入 ;全額抵扣 ;但是大額的話 不建議? ?上面方式處理的; 就得轉出進項稅才行的??

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快賬用戶3667 追問 2022-06-14 09:03

意思是您剛才舉的例子還有筆進項轉出的分錄沒寫是嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-06-14 09:04

?你好;? ?是的。 我上面是考慮你們小額 ;直接給你轉營業(yè)外收入去 ;全額抵扣了? ?

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快賬用戶3667 追問 2022-06-14 09:05

老師,全部轉營業(yè)收入,實際是我們賺了,稅局會不會查啊

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快賬用戶3667 追問 2022-06-14 09:05

說我們少繳稅啊

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齊紅老師 解答 2022-06-14 09:09

?你好;? ?我是說的 小額的 可以這樣處理 ; 營業(yè)外收入你會繳納所得稅的? ?;? ?進項稅可以全額抵扣; 你大額的? 金額就不能這樣 處理; 要進項稅轉出? ?;明白了嗎。 我都給你舉例說了;? ? ?

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你好;? 那你要把 沒有報銷的部分轉出進項稅的? ;? ? 或者是? 你按照發(fā)票來做 ‘少報銷的金額走營業(yè)外收入? ?’
2022-06-13
你好 第一個問題①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別? 付款審批單、資金申請單基本一直,可以通用,也可以單獨規(guī)定,費用報銷單僅僅限于個人墊付報銷采用這這個單子 ②員工報銷墊付款按照發(fā)票金額來報銷就可以,全部計入費用
2022-05-11
你好,誤餐補助免稅,但是也需要申報的
2025-05-10
您好,租車協(xié)議,那個是比較麻煩的做法,是可以報銷的
2023-11-01
您好。不是很明白您想問的時什么呢?
2023-11-09
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