是可以的,一般 這樣 由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng) 購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)。登錄開(kāi)票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買(mǎi)方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”填開(kāi)界面,準(zhǔn)確填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/p>
專(zhuān)票作廢 已經(jīng)認(rèn)證的必須由購(gòu)買(mǎi)方?jīng)_紅作廢嗎?
購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證過(guò)的發(fā)票可以紅沖嗎?由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方也可以直接開(kāi)具紅字信息表然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表給銷(xiāo)售方,由銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買(mǎi)方嗎
電子發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,可以是開(kāi)票方紅沖嗎
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票已認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,銷(xiāo)售方下個(gè)月紅沖這張發(fā)票可以直接通過(guò)銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅沖了嗎
花店銷(xiāo)售鮮花,開(kāi)票項(xiàng)目名稱(chēng)選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開(kāi)票收這部分工資,我們?cè)撛鯓娱_(kāi)發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開(kāi)銷(xiāo)售票 需要錄入清單嗎(還沒(méi)嘗試過(guò)),有錄入清單這個(gè)功能模塊嗎
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號(hào)出臺(tái)一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為平臺(tái)內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺(tái)企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師我今年備考中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,做2021年的考題發(fā)現(xiàn)里邊有很多增值稅稅法的考點(diǎn),想問(wèn)一下增值稅和所得稅稅法的考點(diǎn)2025年還屬于在考范圍嗎?
老師,咨詢(xún)一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒(méi)有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話(huà),我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢(qián),100 多塊錢(qián)。
我們公司貨發(fā)出去了沒(méi)有開(kāi)發(fā)需要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
購(gòu)買(mǎi)方需要給銷(xiāo)售方什么單據(jù)嗎?銷(xiāo)售方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票再把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)買(mǎi)方?
不需給單據(jù),開(kāi)了稅局會(huì)審核確認(rèn)就可開(kāi)紅字發(fā)票的 是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
我說(shuō)明白了嗎,沒(méi)事了有空請(qǐng)給五星好評(píng) .