你好,同學做的是正確的。
老師,早上好!麻煩幫我看一下下面兩個做賬方式哪種更合理。謝謝!
親愛的老師您好,我對這個實在是理解不了,我對這個老師的回答也看不明白,請求老師幫我答疑,感謝感謝
這三個題我感覺算法都一樣,為啥答案卻不對,老師幫忙看看他們的不同點吧,順便講解一下吧,謝謝了
老師,您好,發(fā)上月工資在貸方,交這月保險在借方,對嗎?這樣一個月再來是沒有余額的,但是我感覺不對,您能幫忙看看嗎?謝謝
您好老師,上面那個是我做的兩種方法,下面是答案,幫忙結(jié)合看看對不對?求解謝謝老師
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
您好老師,如果對,為什么安裝上面那個思路,我24萬的這個現(xiàn)值和答案對不上啊?求解謝謝老師
我知道哪里錯了,謝謝老師
不客氣,祝學習愉快哦!