您好 請問是需要寫分錄么

5.企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料40000元,領(lǐng)用乙材料30000元;車間管理部門領(lǐng)用甲材料2000元;行政管理部門領(lǐng)用乙材料1500元。6.分配本月工人工資,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資45000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資40000元,車間管理人員工資30000元,行政管理部門人員工資25000元。7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊15 500元,其中車間固定資產(chǎn)折舊10 500元,行政管理部門5000元。8.將本月制造費(fèi)用42500元,按生產(chǎn)工人工資比例分配計(jì)入產(chǎn)品成本。9.A產(chǎn)品全部完工,其完工成本為137500元,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。10.銷售A產(chǎn)品300件,每件600元,增值稅23 400,款項(xiàng)均以通過銀行轉(zhuǎn)賬收取。11.結(jié)轉(zhuǎn)已出售A產(chǎn)品的成本80000元。12.以銀行存款支付
寫會計(jì)分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費(fèi)3000元,車間辦公費(fèi)1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費(fèi)5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
(1)每月發(fā)出材料120000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用35000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用45000元,工程領(lǐng)用20000元,行政管理部門耗用5000元,車間一般耗用8000,銷售部門領(lǐng)用7000元。(2)分配本月工資300000元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,以產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資100000元,銷售人員工資50000,工程人員工資30000元。(3)提取現(xiàn)金備發(fā)工資290000(4)按工資總額的10%提取醫(yī)療保險(xiǎn)按工資總額的2%提取教育經(jīng)費(fèi)(5)用銀行存款支付本月水電費(fèi)2萬元,其中車間1萬元,行政管理部門8000元,銷售部門2000(6)寄情美麗,折舊15000元其中車間5000元行政管理部門9000,銷售部門1000(7)攤銷本月報(bào)刊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),其中車間500行政管理部門800銷售部門200(8)發(fā)放上月工資290000元,代扣個(gè)人所得稅10000(9)按照工人工資比例分配本月制造費(fèi)用(10)本月甲產(chǎn)品完工100件,總成本6萬元,乙產(chǎn)品完工80件,總成本55000元
(1)本月倉庫共發(fā)出甲材料44000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用16000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用12800元,車間管理部門耗用4200元,行政管理部門耗用6000元,銷售部門領(lǐng)用5000元。(2)計(jì)提本月職工工資55000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資23000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資2900元,行政管理人員工資4100元,銷售部門人員工資10000元。(3)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8670元,其中,車間使用固定資產(chǎn)折舊6015元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2655元。(4)以銀行存款支付本月水電費(fèi)4650元,其中,車間用水電費(fèi)2379元,管理部門用水電費(fèi)2271元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)。(6)本月A、B產(chǎn)品生產(chǎn)全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際生產(chǎn)成本。
(1)本月倉庫共發(fā)出甲材料44000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用16000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用12800元,車間管理部門耗用4200元,行政管理部門耗用6000元,銷售部門領(lǐng)用5000元。(2)計(jì)提本月職工工資55000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資23000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資2900元,行政管理人員工資4100元,銷售部門人員工資10000元。(3)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8670元,其中,車間使用固定資產(chǎn)折舊6015元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2655元。(4)以銀行存款支付本月水電費(fèi)4650元,其中,車間用水電費(fèi)2379元,管理部門用水電費(fèi)2271元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)。(6)本月A、B產(chǎn)品生產(chǎn)全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際生產(chǎn)成本。
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


是的,需要寫會計(jì)分錄
(1)每月發(fā)出材料120000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用35000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用45000元,工程領(lǐng)用20000元,行政管理部門耗用5000元,車間一般耗用8000,銷售部門領(lǐng)用7000元。 借:生產(chǎn)成本-甲? 35000 借:生產(chǎn)成本-乙45000 借:在建工程20000 借:管理費(fèi)用5000 借:制造費(fèi)用8000 借:銷售費(fèi)用7000 貸:原材料120000 (2)分配本月工資300000元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,以產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資100000元,銷售人員工資50000,工程人員工資30000元。 借:生產(chǎn)成本-甲 60000 借:生產(chǎn)成本-乙40000 借:在建工程30000 借:管理費(fèi)用100000 借:制造費(fèi)用20000 借:銷售費(fèi)用50000 貸:應(yīng)付職工薪酬300000 (3)提取現(xiàn)金備發(fā)工資290000 借:庫存現(xiàn)金290000 貸:銀行存款290000 (4)按工資總額的10%提取醫(yī)療保險(xiǎn)按工資總額的2%提取教育經(jīng)費(fèi) 借:生產(chǎn)成本-甲? 60000*0.13=7800 借:生產(chǎn)成本-乙? 40000*0.12=4800 借:在建工程? 30000*0.12=3600 借:管理費(fèi)用 100000*0.12=12000 借:制造費(fèi)用 20000*0.1 2=2400 借:銷售費(fèi)用50000*0.12=6000 貸:應(yīng)付職工薪酬? 300000*0.12=36000 (5)用銀行存款支付本月水電費(fèi)2萬元,其中車間1萬元,行政管理部門8000元,銷售部門2000 借:制造費(fèi)用? 10000 借:管理費(fèi)用8000 借:銷售費(fèi)用2000 貸:銀行存款20000 (6)寄情美麗,折舊15000元其中車間5000元行政管理部門9000,銷售部門1000 借:制造費(fèi)用 5000 借:管理費(fèi)用9000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:累計(jì)折舊15000 (7)攤銷本月報(bào)刊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),其中車間500行政管理部門800銷售部門200 借:制造費(fèi)用 500 借:管理費(fèi)用800 借:銷售費(fèi)用200 貸:銀行存款1500 (8)發(fā)放上月工資290000元,代扣個(gè)人所得稅10000 借:應(yīng)付職工薪酬 290000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10000 貸:庫存現(xiàn)金 280000 (9)按照工人工資比例分配本月制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本-甲 45900*60000/(60000%2B40000)=27540 借:生產(chǎn)成本-乙 45900*40000/(60000%2B40000)=18360 貸:制造費(fèi)用 8000%2B20000%2B2400%2B10000%2B5000%2B500=45900 (10)本月甲產(chǎn)品完工100件,總成本6萬元,乙產(chǎn)品完工80件,總成本55000元 借:庫存商品-甲60000 借:庫存商品-乙55000 貸:生產(chǎn)成本-甲 60000 貸:生產(chǎn)成本-乙 55000