您好,這個(gè)可以計(jì)入到管理費(fèi)用的哈
我公司是安裝門(mén)禁公司,承包了一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)的軟件(一個(gè)門(mén)禁服務(wù)管理軟件app) ,這個(gè)我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用,一次計(jì)入。但是有的說(shuō)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個(gè)門(mén)禁安裝項(xiàng)目包含再合同中的一個(gè)門(mén)禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點(diǎn),我是個(gè)小白!
我公司是安裝門(mén)禁公司,承包了一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)的軟件(一個(gè)門(mén)禁服務(wù)管理軟件app) ,這個(gè)我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用,一次計(jì)入。但是有的說(shuō)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個(gè)門(mén)禁安裝項(xiàng)目包含再合同中的一個(gè)門(mén)禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點(diǎn),我是個(gè)小白! 這個(gè)門(mén)禁項(xiàng)目安裝用幾個(gè)月,很短,就是后期有營(yíng)運(yùn)支出。和這個(gè)軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個(gè)不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門(mén)禁而購(gòu)買(mǎi)的一個(gè)軟件,搭配著門(mén)禁來(lái)做的工程項(xiàng)目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項(xiàng)目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個(gè)問(wèn)題回答的細(xì)一點(diǎn),分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點(diǎn)行嗎?
老師你好,想問(wèn)下您 ,就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn),當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬(wàn),現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn),就再支付18萬(wàn),像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開(kāi)支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我司新買(mǎi)了按年繳費(fèi)的云端賬務(wù)軟件,要怎么做賬呢?不需要入無(wú)形資產(chǎn)了吧?因?yàn)檫@種軟件都是不續(xù)費(fèi)就不能用了的,不像以前的安裝在電腦本地的買(mǎi)斷版。
買(mǎi)了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒(méi)有開(kāi)票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問(wèn)這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問(wèn)題了,他和我們公司沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問(wèn)老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖幔课抑恢缹W(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開(kāi)40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開(kāi)20多萬(wàn)),但是這都沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
做待攤費(fèi)用,然后按月計(jì)入管理費(fèi)用攤銷,就不需要入無(wú)形資產(chǎn)了,是嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
好的,謝謝老師!
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝