你好,學員 借材料采購-A材料19800%2B200=20000 應交稅費應交增值稅2574%2B18=2592 貸銀行存款22592 借原材料22000 貸材料采購20000 材料采購差異2000
練習實際成本法下材料采購業(yè)務的核算 資料: A公司7月份發(fā)生下列物資采購業(yè)務: 1.購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未 2.用銀行存款2 722元支付上述甲材料外地運雜費。 3.購入乙材料7 200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清。 4.購進丙材料2 800千克,單價9元,丁材料10 000千克,單價5.85元,稅率13%,款項均已通過銀行付清, 5.供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運費共3300元(共同性運費按采購重量分配)。 6.用銀行存款10000元預付訂購材料款。 7.以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨,并驗收入庫,價款100 000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。 8.本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。 二、某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),該企業(yè)2010年10月有關材料采購業(yè)務資料如下: 1. 5日,從本市購入A材料500千克,簽發(fā)轉賬支票- -張, 支付貨款及稅款共計67800元,其中買價60000元,增值稅7800元,材料已驗收入
1. 2日,從甲單位購進A材料3000千克,單價10元,計30000元,增值稅稅額為3900元;運費為800元,增值稅稅額為72元,均以銀行存款支付。材料驗收入庫。 求這個題的會計分錄
2019年8月6日,甲公司從乙公司購入A材料11噸,單價1 800元,總計19 800元,增值稅率13%,增值稅2 574元;運雜費200元,增值稅率9%,增值稅18元,價稅費均以銀行存款支付,材料已驗收入庫。該批材料計劃單位成本2 000元。 做出購入材料及驗收入庫的會計分錄
購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未付,材料尚未驗收入庫。用銀行存款2722元支付上述甲材料外地運雜費。購入乙材料7200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清,材料尚未驗收入庫。購進丙材料2800千克,含稅單價9元;丁材料10000千克,含稅單價6元。稅率13%,款項均已通過銀行付清,材料尚未運達企業(yè)。供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運雜費共3300元,共同性運雜費按采購重量分配。用銀行存款100000元預付訂購材料款。以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨并驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。
A公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下,請寫出分錄。1.A公司采購甲材料400kg,單價200元/kg,增值稅2,600,款項已付,材料未入庫。2.A公司采購乙材料200kg,單價500元/kg;增值稅稅率13%,款項未付,材料未入庫。3.甲、乙兩種材料運輸費共8000元,裝卸費4000元。不考慮運雜費的增值稅,根據(jù)重量分配運雜費,分別計算甲、乙兩種材料的總采購成本。4.經(jīng)檢驗后,甲、乙兩種材料現(xiàn)已登記入庫。5.A公司采購丙材料100kg,以銀行存款預付100,000元。6.丙材料驗收入庫,價款200000元,增值稅進項稅額26000元,用銀行存款補付尾款。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?