物業(yè)公司做代收代付的,然后開發(fā)商做費(fèi)用,只不過沒有發(fā)票不能稅前扣除
你好老師,我想問一下,我們是一個小規(guī)模的公司,主營是水利工程,現(xiàn)在又兼營物業(yè)管理這一塊,代收水電費(fèi),燃?xì)赓M(fèi),而且還用我們公司的名義開出去了發(fā)票,也有收的居民的錢沒有開發(fā)票的,后期要把這個一些錢再付給水廠和電廠,但是我們收到的這些錢也開出去發(fā)票了,這個我們需要怎么做賬務(wù)處理,還有報稅是怎么報的?就是物業(yè)這塊有沒有減免稅?
老師老師,您好,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,因為沒交房之前,開發(fā)商這邊工程部實驗每間房子漏水問題,用了部分業(yè)主的時候水,但因為每個水表都已落戶到業(yè)主名下,用的水費(fèi)業(yè)主先行承擔(dān),之后物業(yè)公司再付給業(yè)主,這個費(fèi)用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的,請問這個水費(fèi)物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬,付給供應(yīng)商的這個錢又該怎么做賬
老師,有這么個情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費(fèi)電費(fèi),還有代房產(chǎn)公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費(fèi)電費(fèi)有差價,繳納的水電費(fèi)都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個月還從我們公司報銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費(fèi),一些維修費(fèi)都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費(fèi),是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費(fèi),因為水電費(fèi),每月都要給水廠電力部門支付,實際水電費(fèi)總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪租戶,要求開具水電費(fèi)電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,我們電費(fèi)都是代收代繳的,都是先到供電局預(yù)交電費(fèi),我們會收到13%的增值稅專票和一小部分普票,然后我們再催收業(yè)主的電費(fèi),業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶上,我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬,然后我們再給業(yè)主開13%的普票給業(yè)主,雖然是代收代繳其實中間也沒有賺什么錢,因為公司以往年份每年交稅都是70多萬,交的太高了點,所以想著看這個電費(fèi)能不能做代收代付不申報增值稅,想問下,1.這個代收代繳應(yīng)該要怎么報增值稅?做代收代付的話,電費(fèi)就不用申報增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因為我們每次預(yù)交電費(fèi)都會收到一部分的普票,這個普票要怎么做分錄呢?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
老師,意思是我們付給業(yè)主,就是借其他應(yīng)收款,代庫存現(xiàn)金,。掛開發(fā)商的往來就是借管理費(fèi)用-水費(fèi),貸其他應(yīng)收款嗎?
開發(fā)商做費(fèi)用,你是物業(yè)你應(yīng)該 借其他應(yīng)收貸庫存現(xiàn)金 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
老師,我們錢已經(jīng)付給業(yè)主了,但和開發(fā)商的這個往來我們沒有收到錢,所以就不明白這個借方要怎么入賬。
那你就不做 等收到錢的時候做