你好!題目問題是什么
A公司為一般納稅企業(yè),2021年10月1日日取得應(yīng)收票據(jù)票據(jù)面值為10000元,票面利率為12%,6個月期限。2022年2月1日,將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,購進原材料專用發(fā)票,注明價款為12,000元。進項稅額為1560元,差額部分通過銀行支付。(1)編制2021年12月31日計提利息會計分錄。(2)編制2022年2月1日背書轉(zhuǎn)讓,購進原材料會計分錄。
1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為50000元,稅款為6500元。貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已驗收入庫。2.3月8日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為200000元,稅款為26000元;同時銷貨方代墊運雜費3200元,其中,運輸費2000元,增值稅180。上述款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運輸途中。3.3月15日,上述材料已到達驗收入庫。4.3月28日,購入一批原材料,材料已到達驗收入庫,但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證尚未到達。月末時,該批貨物的結(jié)算憑證仍未到達企業(yè),財務(wù)部門按照合同估價35000入賬。4月13日收到發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為36000元,稅款為4680元。5.6月20日,向乙公司預(yù)付貨款70000元,采購一批原材料。乙公司于7月10日交付所購原材料,并開來增值稅專用發(fā)票,材料價款為62000元,稅款為8060元。7月12日,公司將應(yīng)補付的貨款60元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。編制會計分錄
2、企業(yè)采購一批材料,貨款總計226000元(其中,材料價款200000元,增值稅26000元),將金額為220000元的帶息應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,至轉(zhuǎn)讓日該應(yīng)收票據(jù)應(yīng)計利息總額為300元(其中,上月末已經(jīng)計提的利息為280元,尚未入賬的應(yīng)計利息為20元),同時以銀行存款支付差額款5700元。
2、企業(yè)采購一批材料,貨款總計226000元(其中,材料價款200000元,增值稅26000元),將金額為220000元的帶息應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,至轉(zhuǎn)讓日該應(yīng)收票據(jù)應(yīng)計利息總額為300元(其中,上月末已經(jīng)計提的利息為280元,尚未入賬的應(yīng)計利息為20元),同時以銀行存款支付差額款5700元。寫會計分錄
2020年12月,某服裝廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。(1)1日企業(yè)采購一批布料,貨款總計11300元(其中,布料價款10000元,增值稅1300元),將票據(jù)金額為11500元的不帶息商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,以支付該批布料的貨款,同時收到差額款200元存入銀行。(2)3日采購一批布料,用支票支付材料價款40萬元,增值稅稅額5.2萬元;運輸費5萬元,增值稅稅額0.45萬元。另外發(fā)生裝卸費1萬元,保險費1.5萬元。(3)10日企業(yè)購入一項專利權(quán),雙方協(xié)商確認(rèn)不含增值稅價值為700000元,增值稅為42000元,以銀行存款支付。(4)11日轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為6萬元,全部款項已存入銀行。該專利權(quán)成本為180萬元,已攤銷130萬元。(5)18日銷售西服產(chǎn)品700套,單價520元,增值稅稅率13%,當(dāng)即收到轉(zhuǎn)賬支票,存入銀行。(6)20日以銀行存款支付企業(yè)辦公費5000元。(7)21日購入生產(chǎn)設(shè)備一臺,支付設(shè)備價款20萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額2.6萬元。在采購過程中發(fā)生運輸費1萬元,安裝人員調(diào)試費
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
寫會計分錄
你好!借原材料200000 進項稅26000 貸應(yīng)收票據(jù)220000 應(yīng)收利息300 銀行存款5700