同學(xué) 你好, 1、借:應(yīng)收票據(jù) 50000 貸:應(yīng)收賬款 50000 2、借:應(yīng)收票據(jù) 50000*12%/12*4?
1.希望公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)應(yīng)收票據(jù)的資料如下:(1)2019年5月4日向C公司銷售一批商品,售價50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額6500元。C公司開出、承兌一張票面金額56500元、期限5個月的商業(yè)匯票。該商業(yè)匯票到期,ABC公司未收回票款。(2)2020年2月1日取得應(yīng)收票據(jù),票據(jù)面值為200萬元,6個月期限;2020年6月1日將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓購進(jìn)原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬元,差額部分通過銀行支付。(3)2021年1月1日取得應(yīng)收票據(jù),票據(jù)面值為150萬元,6個月期限;2021年4月1日企業(yè)以不附追索權(quán)方式將該票據(jù)貼現(xiàn),貼現(xiàn)息為10萬元,當(dāng)日實(shí)際收到款項(xiàng)140萬元存入銀行。要求:(1)編制2019年5月4日收到票據(jù)以及票據(jù)到期未收回票款的會計分錄;(2)編制2020年6月1日背書轉(zhuǎn)讓應(yīng)收票據(jù)購進(jìn)原材料的會計分錄;(3)編制2021年4月1日貼現(xiàn)的會計分錄。(金額單位以萬元表示)
A公司為一般納稅企業(yè),2021年10月1日日取得應(yīng)收票據(jù)票據(jù)面值為10000元,票面利率為12%,6個月期限。2022年2月1日,將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,購進(jìn)原材料專用發(fā)票,注明價款為12,000元。進(jìn)項(xiàng)稅額為1560元,差額部分通過銀行支付。(1)編制2021年12月31日計提利息會計分錄。(2)編制2022年2月1日背書轉(zhuǎn)讓,購進(jìn)原材料會計分錄。
1·企業(yè)2015年11月1日從A公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票列示:價款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,企業(yè)開出為期6個月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會計分錄。(2)編制2015年12月31日的會計分錄。(3)編制2016年5月1日的會計分錄。
1·企業(yè)2015年11月1日從A公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票列示:價款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,企業(yè)開出為期6個月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會計分錄。(2)編制2015年12月31日的會計分錄。(3)編制2016年5月1日的會計分錄。
1.企業(yè)2015年11月1日從A公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票列示:價款30000元,增值稅稅率13%,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,企業(yè)開出為期6個月、票面金額33900元、票面利率6%的商業(yè)承兌匯票。要求:(1)編制2015年11月1日的會計分錄。(2)編制2015年12月31日的會計分錄。(3)編制2016年5月1日的會計分錄。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師你好,我有點(diǎn)不理解那個應(yīng)收票據(jù)的那個核算金額。
同學(xué)你好, 借,原材料120000——已知 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)15600——已知 貸,應(yīng)收票據(jù)106000——100000*12%/12*4 貸,銀行存款;
同學(xué)你好,持有期間是四個月,這個能明白嗎?
懂了,謝謝老師
好的,同學(xué),請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)