你好,沖銷多計(jì)提的折舊 借:累計(jì)折舊,貸:相關(guān)科目 之前的折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本(但是做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?)
之前入賬的固定資產(chǎn),沒(méi)累計(jì)折舊,本來(lái)到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補(bǔ)做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒(méi)做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒(méi)有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)有個(gè)“機(jī)器設(shè)備”應(yīng)該提10年的折舊,算錯(cuò)了提了7年,本來(lái)應(yīng)該是2022年9月到期,卻誤在2019年的9月提完了折舊,現(xiàn)在補(bǔ)提以前的應(yīng)該怎么做
沖銷了2022年的折舊,重新做了折舊多折了4萬(wàn),之前的折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本,是不是應(yīng)該把多折的轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,公司固定資產(chǎn)金額入賬多入了。先進(jìn)行更正。已經(jīng)計(jì)提折舊幾年了,現(xiàn)在要把折舊沖出來(lái)。稅務(wù)局要求每年追溯所得稅調(diào)整申報(bào)表,正常調(diào)賬是不是應(yīng)該現(xiàn)在一次性把之前幾年的折舊沖出來(lái),而不用調(diào)整以前年度所得稅申報(bào)表?
審計(jì)完后,審計(jì)老師做了4個(gè)調(diào)整。使得自己的報(bào)表和審計(jì)的報(bào)表不一樣。1.對(duì)科目進(jìn)行了重分類,2.應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出,3.折舊他測(cè)試的和我的不一樣,轉(zhuǎn)回了部分折舊,多轉(zhuǎn)的是5年前的。他折舊轉(zhuǎn)回在當(dāng)年。最后由于個(gè)稅與折舊,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一樣。這樣的情況,我應(yīng)該怎么操作。做什么分錄
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問(wèn),為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來(lái)申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問(wèn)老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
之前結(jié)轉(zhuǎn)的是 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)
你好,沖銷多計(jì)提的折舊 借:累計(jì)折舊,貸:制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用,貸:生產(chǎn)成本?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。