你好;? ? ?20年要做年報(bào)的;? ? ?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)2019年12月份注冊(cè)的公司,2020元月份做稅務(wù)登記的,請(qǐng)問(wèn)元月15號(hào)前需要申報(bào)嗎?
老師!你好!麻煩問(wèn)一下,我們公司是2018年9月7號(hào)成立的,稅務(wù)登記申報(bào)是2020年4月份,2018年11月至2020年3月發(fā)生的人工工資需要申報(bào)嗎?
我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2020年12月25日注冊(cè)登記的,我們要做工商年度報(bào)告嗎?
:我們公司是2019年12月31號(hào)下來(lái)的執(zhí)照2020年1月1號(hào)做的稅務(wù)登記那2020年我們公司需要做工商年審嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2023年12月27日下來(lái)的,稅務(wù)登記是2024年1月3號(hào)做的,小規(guī)模公司,啥時(shí)候開(kāi)始季報(bào)?
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢(qián),客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票多開(kāi)了5毛錢(qián),有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開(kāi)啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢(xún)”中有2021年一季度的記錄。需要去線(xiàn)下補(bǔ)錄嗎?