可計(jì)入在建工程 竣工使用時(shí),轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)或長期待攤費(fèi)用

老師,就是公司裝修,支付款,對(duì)方給開了一張建筑服務(wù)的發(fā)票,服務(wù)名稱是建筑服務(wù)-工程款。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
老師,請(qǐng)問公司請(qǐng)建筑公司做一些零星工程,內(nèi)容有公司名稱LOGO上墻,接電源,路面硬化,大門的電動(dòng)伸縮門,安裝費(fèi),對(duì)方開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎,我們和建筑公司簽的合同是零星工程施工合同
公司交停車場(chǎng),人家開了25000的發(fā)票,名稱寫的建筑服務(wù)零星工程,我怎么入賬
老師咨詢一下,我公司是一家工程施工單位,收到一張電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫建筑服務(wù)工程款,該怎么做賬
想咨詢一下,有一項(xiàng)工程,我們收到了另外一家建筑公司開過來的一些零星工程服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種怎么做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


還有其他科目可以入賬嗎,已經(jīng)結(jié)束工程了
沒有其他更合適的科目了。
那攤銷多久呢
按不少于三年進(jìn)行攤銷
他是當(dāng)月開始攤銷還是次月
這是當(dāng)月開始攤銷。
攤銷記入管理費(fèi)用嗎
攤銷記入管理費(fèi)用。