你好,比如你本月的最后一兩天的 還沒有登記內(nèi)容的,你可以直接劃線了,然后再重新在下面寫。

#提問,老師現(xiàn)金日記賬里有金額登記錯誤,該怎么改?
2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費報銷,因一時疏忽,將應(yīng)計入借方的“管理費用”,錯登為“財務(wù)費用”。(2)金額錯誤,實際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“10000”元,錯登為“1000”元。(3)金額錯誤,實際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費借款時,將實際借款金額“2000”元,錯登為““20000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?(共15分)
11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費報銷,因一時疏忽,將應(yīng)計入借方的“管理費用”,錯登為“財務(wù)費用”。(2)金額錯誤,實際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“20000”元,錯登為“2000”元。(3)金額錯誤,實際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費借款時,將實際借款金額“1000”元,錯登為“10000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?
登記賬簿時,錯誤的金額怎么更改
老師,我發(fā)現(xiàn)一月份的現(xiàn)金日記賬有錯誤,該怎么解決呢
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
是6月份的本月未結(jié),
是用紅字在錯的上邊劃線把對的寫上嗎
你好,劃線之后在下面登記。
一整行都劃線了 不要哪一行了
未本月合計前金額錯了需要一行全部劃線嗎
老師,金稅盤的維護費280,是記到管理費用的那個里邊呢?
對的是的,是這么做的。
你購買的分錄需要借管理費用,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
稅盤維護費全額抵扣的是這樣理解嗎?如果購買的當月有銷項稅額,那就當月就可以在報表里填報,如果當月沒有銷項稅額那就先做到管理費用里邊。要抵扣的月份在抵扣嗎?
是的,是這么做的。正規(guī)的,不管是當月抵扣不抵扣,都應(yīng)該做到管理費用,然后你抵扣的時候再沖管理費用。
好的,那如果是當月就抵扣,可以做成:借:應(yīng)交稅費減免稅額貸:銀行或庫存嗎?
嚴格來說這個不正規(guī)。
好的,那就是當月全額抵扣也分兩筆做1、借:管理費用貸:銀村,減免時借:應(yīng)交稅費-減免稅額,貸:管理費用。這樣是嗎?
對的是的,對的是的,對的是的。
老師,那這個記到管理費用的那個二級明細里?
你好,二級科目辦公費。
好的,就直接把金稅盤的維護費280記到那個管理費用辦公費里邊在不單獨列個二級科目了哦?
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
好的,這個金稅盤的維護費如果是2月份進費用了。5月份才抵扣可以嗎?就5月份抵扣的時候做個抵扣的分錄嗎?
對的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。
那老師金稅盤維護費2月份進費用未抵扣5月份抵扣了,做抵扣的分錄,這個憑證后邊的附件是啥?
什么東西都不需要,沒有原始憑證。