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#提問,老師現(xiàn)金日記賬里有金額登記錯誤,該怎么改?

2022-06-10 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-10 11:26

你好,比如你本月的最后一兩天的 還沒有登記內(nèi)容的,你可以直接劃線了,然后再重新在下面寫。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:27

是6月份的本月未結(jié),

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:28

是用紅字在錯的上邊劃線把對的寫上嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:29

你好,劃線之后在下面登記。

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:29

一整行都劃線了 不要哪一行了

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:45

未本月合計前金額錯了需要一行全部劃線嗎

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:46

老師,金稅盤的維護費280,是記到管理費用的那個里邊呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:47

對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:47

你購買的分錄需要借管理費用,貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:54

稅盤維護費全額抵扣的是這樣理解嗎?如果購買的當月有銷項稅額,那就當月就可以在報表里填報,如果當月沒有銷項稅額那就先做到管理費用里邊。要抵扣的月份在抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:55

是的,是這么做的。正規(guī)的,不管是當月抵扣不抵扣,都應(yīng)該做到管理費用,然后你抵扣的時候再沖管理費用。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 11:56

好的,那如果是當月就抵扣,可以做成:借:應(yīng)交稅費減免稅額貸:銀行或庫存嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 11:59

嚴格來說這個不正規(guī)。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 12:01

好的,那就是當月全額抵扣也分兩筆做1、借:管理費用貸:銀村,減免時借:應(yīng)交稅費-減免稅額,貸:管理費用。這樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 12:02

對的是的,對的是的,對的是的。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 12:17

老師,那這個記到管理費用的那個二級明細里?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 12:20

你好,二級科目辦公費。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 14:56

好的,就直接把金稅盤的維護費280記到那個管理費用辦公費里邊在不單獨列個二級科目了哦?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 14:58

是的是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 15:00

好的,這個金稅盤的維護費如果是2月份進費用了。5月份才抵扣可以嗎?就5月份抵扣的時候做個抵扣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 15:01

對的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 15:09

那老師金稅盤維護費2月份進費用未抵扣5月份抵扣了,做抵扣的分錄,這個憑證后邊的附件是啥?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 15:10

什么東西都不需要,沒有原始憑證。

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你好,比如你本月的最后一兩天的 還沒有登記內(nèi)容的,你可以直接劃線了,然后再重新在下面寫。
2022-06-10
用財政部規(guī)定的劃線更正法:如果會計編制的記帳憑證沒有錯誤,錯誤只是你登記帳務(wù)的錯誤的話,如果月結(jié)沒有劃紅線結(jié)賬的話,就用財政部規(guī)定的劃線更正法,如果你已經(jīng)蓋完本月合計并結(jié)出余額的話,且紅線已經(jīng)畫完,為保持帳面的整潔,就把你記得那筆業(yè)務(wù)和會計憑證比較一下。你記得多拉,就用紅字在下月,把多記部分沖回并寫上“沖回xx月xx號業(yè)務(wù)多記部分”,并在上月原紀錄處標定“多記數(shù)下月沖回”,結(jié)出的余額不要改變,在此下月你的余額就和總賬一樣 。
2021-04-15
您好,用紅筆在空白行更正
2023-04-13
第一個劃線更正法,直接把財務(wù)費用劃線,然后改成管理費用。
2022-12-08
你好,第一個用鍵更正法,把財務(wù)費用改成管理費。
2022-12-08
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