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因我司簽訂的合同都是跨年度的項目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開具的發(fā)票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務(wù)處理按月進行分攤確認收入,那我開具發(fā)票的時候的賬務(wù)處理要怎么做?

2022-06-09 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 23:48

你每個月確認收入沒有確認增值稅吧,開票時沖收入,貨應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

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你每個月確認收入沒有確認增值稅吧,開票時沖收入,貨應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2022-06-09
同學(xué)你好 這個要做成收入哦
2022-06-09
你好 可以按月確認收入?
2021-03-24
你好,你是提供服務(wù)的還是接受服務(wù)的?一般情況下是按期攤銷費用不能跨年,差額部分可以計入預(yù)付賬款掛賬,如果比較多的話,可以做一個費用臺賬,單獨登記一下
2023-04-30
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 安月借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資
2023-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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