你好,什么原因不一致?這個影響高新認定的
老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報呢?報表怎么填啊?所得稅報表上利潤總額填管理費用和財務(wù)費用歸集的負數(shù)就可以了嗎?
老師,請問我的2021年1月申報的利潤表與年度所得稅收入申報數(shù)額不一致,這里要去稅務(wù)局更正,我想問一下,去重新更正的時候需要注意什么問題?
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
申請高新技術(shù)企業(yè)認定需要滿足以下八大條件 1: 1. 須注冊成立一年以上。 2. 擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。 3. 屬于國家重點支持的八大領(lǐng)域。 4. 科技人員占比不低于10%。 5. 研發(fā)費用總額占銷售收入的比例符合標準。 6. 高新收入占比大于60%。 7. 創(chuàng)新能力評價達標。 8. 在申請前一年合規(guī)、未違法 ,老師,高新技術(shù)企業(yè)的,研發(fā)費用占比標準是什么
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
當時可能就是大概估個數(shù)字吧,之前會計做的
那企業(yè)所得稅這邊是正確的嗎?如果是的話,高薪產(chǎn)品收入歸集總額,你這個是在哪里填寫的?
現(xiàn)在就是合計不了所得稅那邊的金額,沒有依據(jù),當時可能 是估計的數(shù)據(jù)
你好,那那邊的是正確的企業(yè)所得稅的這里是錯誤的嗎?那你需要更正。
不去更正會怎么樣
對你們認定高新企業(yè)有風(fēng)險
稅務(wù)這邊有沒有什么影響
只要沒有少交稅款,不會有影響